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广播电视台2016部门决算公开报告

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-14 11:20:54 | 移动端:广播电视台2016部门决算公开报告

广播电视台是文化体育广播电视和旅游局下属的广播电视事业管理单位,职能主要:围绕县委、政府的中心工作,以汉语、傣语两个语种开展广播电视新闻宣传。同时,向社会发布县委、政府公共公告、公益性广告,并完成好上级主管部门交办的其他工作。下面是小编带来的广播电视台2016部门决算公开报告,有兴趣的可以看一看,

    第一部分  **县广播电视台概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    **县广播电视台是**县文化体育广播电视和旅游局下属的广播电视事业管理单位,职能主要:围绕县委、政府的中心工作,以汉语、傣语两个语种开展广播电视新闻宣传。同时,向社会发布县委、政府公共公告、公益性广告,并完成好上级主管部门交办的其他工作。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    我台共播出汉语新闻、傣语新闻各151期共计2500余条,播放政务、劳务等各类信息、公告43条327次,时长34327秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族团结等类公益性广告9984次,时长7476分,同时,根据各个不同时期播出不同的影视剧及相关栏目,据统计,截止今年10月30日早间共播出电视剧897集,晚间共播出电视剧1196集。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入**县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况**县广播电视台2018年末实有人员编制23人。其中:事业编制23人,在职在编实有事业人员23人 。

    离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

    实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分  2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    **县广播电视台2018年度收入合计2,944,077.17元。其中:财政拨款收入 2,944,077.17元。与上年对比增加25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。

    二、支出决算情况说明

    **县广播电视台2018年度支出合计2,944,077.17元。其中:基本支出 2,626,477.17元,占总支出的89.21%; 项目支出317,600.00元,占总支出的 10.79%。与上年对比增加25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障**县广播电视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,626,477.17元。与上年对比增加57.72%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.88%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障**县广播电视台、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317,600.00元。与上年对比减少52.98%,主要原因上年度项目支出规范后增加,所以本年支出少于上年度。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出2,944,077.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒(类)支出2,144,040.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。主要用于人员工资、公用经费、项目经费;2.社会保障和就业(类)支出397,759.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于养老保险、职业年金;3.医疗卫生与计划生育(类)支出217,637.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业医疗保险、公务员医疗补助;4.住房保障(类)支出167,040.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于人员住房公积金补助;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况**县广播电视台2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为199,900.00元,支出决算为 63,629.94元,完成预算的31.83%。其中: 公务用车购置及运行费支出决算为 24,759.94元,完成预算的16.51%;公务接待费支出决算为38,870.00元,完成预算的 77.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位管理制度完善,针对历行节约开支有的减少。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少63,629.94元,下降24.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少24,759.94元,下降43.25%;公务接待费支出决算增加/减少 38,870.00元,下降 4.33%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位管理制度完善,针对历行节约开支有的减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 24,759.94元,占38.91%;公务接待费支出 38,870.00元,占61.09%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行维护费支出24,759.94元。其中:

    公务用车运行维护支出24,759.94元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    2.公务接待费支出38,870.00元。其中:

    国内接待费支出38,870.00元,共安排国内公务接待70批次,接待人次777人。主要用于业务工作及对口业务发生的接待支出。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    **县广播电视台2018年机关运行经费支出0.00元,(二)其他重要事项情况说明

    无。

    

 

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