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某年财政预算执行情况和201*年财政预算(草案)的报告(精选多篇)

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第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告

某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告201*年财政预算执行情况和201*年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、201*年财政预算执行情况

201*年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社

会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地www.bsmz.net)预算

初步安排201*年财政支出423.63万元。各类支出项目是: 农业支出3.68万元。

计划生育、文体广播事业费40.57万元。

卫生经费(包括农业新型合作医疗补助)49.1万元。

其他部门事业费11.24万元。

抚恤和社救事业费68.2万元。

民兵训练统筹经费4.56万元。

行政管理费164.91万元。

司法支出2.99万元。

其他支出78.38万元,其中补助村级支出35.97万元,招商引资费用15万元。

根据上述预算草案,收支相抵后,全镇财政当年平衡,但需说明的是,各项社会事业发展所需的资金没有纳入预算,只有通过财政收入的超收和其他方面创收予以解决。

(二)、预算外资金

全镇预算外收入62万元,其中:农业税附加收入42万元;其他收入20万元。初步安排预算外支出62万元,其中:农业税附加支出42万元;机关行政经费20万元,当年收支平衡。

农村公路补助所需资金180万元,通过调入资金和拆借资金予以解决,确保资金及时到位。

三、关于201*年财政工作

201*年我镇财政的工作任务十分繁重。我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标,全力做好三个方面的工作。

1、积极培植地方财源,确保收入稳定增长。紧紧围绕发展第一要务,认真研究经济,主动服务经济,培植壮大地方财源。跟踪上级财政立项扶持政策和信息,积极向上争取项目资金。进一步加

强财政收入征管,强化征收责任,完善考核奖励办法,加大税收执法力度,确保完成年度预算任务。

2、千方百计调度资金,力保财政正常运转。严格按照本次人代会通过的支出预算,统筹安排预算内外财力,确保民政定补、机关人员工资按时发放,确保政策性支出及时拨付,确保机关正常运转。积极推进农村新型合作医疗,按规定标准落实财政补助资金。进一步强化过紧日子的思想,大力压降非工资性支出。

3、切实加强财政监管,不断规范理财行为。继续做好会计人员的培训和继续教育,加强会计人员的职业道德教育和业务培训,配合市财政部门进行《会计法》执法大检查,严惩做假账的违法行为,营造良好的纳税环境,以保证各项收入的全面完成。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们决心在镇党委的正确领导下,在镇人大和社会各界的关心支持下,与时俱进,开拓创新,艰苦奋斗,扎实工作,全面完成本次人代会批准的财政预算任务,为全镇经济和社会事业持续、快速、健康发展作出新的贡献!

第五篇:青海省201*年财政预算执行情况和201*年财政预算草案的报告

青海省201*年财政预算执行情况和201*年财政预算草案的报告

——201*年1月16日在青海省第十届人民代表大会第三次会议上

青海省财政厅厅长 张光荣

各位代表:

受省人民政府委托,我向大会报告201*年财政预算情况和201*年财政预算草案,请予审

议,并请省政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、201*年财政预算执行情况

二、201*年财政预算草案

三、努力工作,确保201*年预算圆满完成

一、201*年财政预算执行情况

201*年在省委的正确领导下,在各级人大及其常委会的监督指导下,全省各地区、各部

门紧紧围绕发展这一主题,认真贯彻省委的经济工作方针,抓住机遇,深化改革,国民经济 保持了良好的发展势头,财政收入稳定增长,圆满完成了省十届人大二次会议确定的预算收 支任务,支持了全省经济和各项事业的发展。

全省一般预算收入完成511895万元,比上年增长74960万元增长17.2%。其中,中央一

般预算收入完成242979万元,比上年增长23.6%;地方一般预算收入完成268916万元,比上

年增长11.9%。分征收部门看,国税系统组织的收入301397万元,比上年增长21.7%,地税

系统组织的收入150138万元,比上年增长15.8%。

全省一般预算支出完成1373325 万元,为预算的84.1%,较上年增加152887万元,增长

12.5%。分类看,公共类支出826082万元,较上年增加19201*万元,增长30.3%,其中:教

育支出153688万元,增长21.7%;社会保障类支出161713万元,增长13.5%;经济建设类支

出30201*万元,下降20.9%(主要是受省本级基本建设支出上年结转少的影响);政策性补 贴等其他支出83453万元,增长34.9%。

预算执行结果,201*年全省总财力1571866万元。其中,地方一般预算收入268916万元,

中央补助收入1161152万元(税收返还95600万元,原体制补助98607万元,专项补助546510

万元,一般性转移支付和民族地区转移支付补助225835万元,工资及其他补助194600万元), 上年结余收入141798万元。全省一般预算支出完成1373325万元,上解支出2708万元。收支

相抵,年终预算结余195833万元,扣除结转下年支出259833万元,全省净结余为赤字64000 万元,实现了当年收支平衡。

201*年省本级总财力为793428万元。其中,地方一般预算收入74377 万元,中央补助收

入581063万元,上年结余收入137988万元。省本级一般预算支出完成639676万元,比上年增

长6%,其中,公共类支出312608万元,较上年增长57.3%;社会保障类支出77939万元, 较上年增长18%;经济建设类支出201*68万元,较上年下降33.3%(主要是受基本建设支出

上年结转少的影响);政策性补贴等其他支出44061万元,较上年增长41.2%。上解支出2708 万元。收支相抵,年终预算结余151044万元,扣除结转下年支出179044万元,省级净结余为

赤字28000万元,比上年实际减少865万元。

全省基金收入完成54184万元,基金支出完成50637万元。其中:省级基金收入完成37329

万元,基金支出完成35856万元。

201*年在财政预算执行中,呈现出以下主要特点:

(一)财力总量继续增加。一年里,我们始终把抓收入、增总量放在重要位置,坚持抓 一般预算收入和争取中央补助收入并重的工作方针,狠抓财力增长。一方面,充分运用财政 职能,从财政政策、资金等方面支持经济发展,努力做大经济“蛋糕”;协调支持征收部门, 完善征管制度,强化收入征管;坚持预算收入执行情况联席会议制度,督促各地抓好收入进 度;全面落实调整后的省对州(地、市)财政管理体制,调动各级政府狠抓收入的积极性; 抓好资源税政策的调整工作,开辟新的收入增长点。另一方面,认真贯彻省委关于加强项目 工作的精神,随着国家投资政策和财政支出结构的调整,及时调整工作思路,明确争取中央 支持的重点,确定了“三农”、教育、社会保障、公共卫生、生态保护等重点项目。同时, 高度重视对青海特殊性因素的研究,提出了一般性转移支付、县乡财政困难、三江源财力补 偿机制等重点课题,加强调研协调和争取工作。由于各方面的高度重视和共同努力,201*年,

中央补助收入达到116.1 亿元,比上年增长21.9% ,其中,一般性转移支付补助16.31 亿元,

比上年增长51.3% ;专项补助54.6亿元,比上年增长39.3%.全省可支配财力达到88.35 亿元,

比上年增长11%.同时,利用政府外债工作有了新的进展,全年新签约外国政府和国际金融组

织贷款协议金额4074万美元。财力的增加为支持经济社会事业的发展创造了条件。

(二)支出结构进一步优化。按照科学发展观和公共财政的要求,我们继续坚持“保工 资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则,在确保工资社保支出的同时,积极调整优化支 出结构,集中财力努力确保重点支出需要,支持了改革和发展。

首先,确保了工资发放。我们继续把保工资作为一项政治任务,从财力、责任、机制上 下功夫。省财政进一步加大了对下的转移支付力度,全年新增一般性转移支付2.5 亿元,到 去年底省对下各项补助已达到50.8亿元,其中财力补助33.7亿元,使我省基层财政收支规

不断扩大,财力状况有了明显改善。继续认真落实工资发放责任制,加强督促检查,强化了 各地的责任。通过工资专户储存,统一发放,逐月考核,实现了有效的监控,确保了当年工 资的发放。

其次,确保了社会保障支出。201*年,全省财政共完成社会保障类支出161713万元,比

上年增长13.5%.地税部门征收社会保险基金123645万元,较上年增长23.7% ,保证了社保工

作的资金需求。安排资金95993 万元,保证了“两个确保”和低保的资金需要;安排资金1 亿元,积极支持再就业工作,推动了再就业工作的顺利进行;安排资金4705万元,支持下岗

职工出中心,加快了下岗职工基本生活保障向失业保险并轨的步伐;安排资金13000 万元, 继续支持国有企业结构调整,妥善安置破产企业职工,解决了破产企业退休人员医疗保险、 企业办中小学退休教师和企业军转干部的待遇等问题;安排资金9637万元,支持做好救灾救

济和农村牧区特困群众生活及医疗救助工作,维护了社会稳定。

第三,加大对“三农”工作的支持力度。按照“多予、少取、放活”的方针,紧紧围绕 农牧业增效、农牧民增收和农牧区发展这个主线,对支农扶贫资金统筹安排,突出重点,集 中使用,加大了投入力度。201*年,财政从支农、扶贫、农业综合开发、税费改革方面共投

入到“三农”的资金11201*万元,比201*年增长12.7%,积极支持实施为农牧民办实事工作,

支持农牧业产业化、设施农牧业和高原特色农牧业发展,推动农牧业结构调整和农村牧区基 础设施建设;支持农牧民技能培训和劳务输出;安排1.1 亿元扶贫资金在179 个村开展整村

推进工作,扶持贫困户27498户;支持天然林保护、退耕还林、退牧还草和环境保护工作; 支持高致病性禽流感的防治工作,阻止了禽流感疫情传入我省;认真落实取消农业特产税、 免征和降低农牧业税税率的政策,直接减轻农牧民负担8439万元,对种粮农民直接补贴2300 万元,进一步减轻了农牧民负担。

第四,基本保证了教育、卫生等其他重点项目的资金需求。积极支持实施“两基”攻坚, 安排资金21400万元用于寄宿制学校建设和农村中小学危房改造;安排2200万元补助扩大免

费教科书发放范围;加大对农村牧区贫困学生助学金补助力度,支持实施中小学远程教育试 点工程,支持改造省科技馆和青少年活动中心;切实落实新的国家助学贷款贴息政策,积极 推动助学贷款工作。安排资金2918万元支持农村牧区新型合作医疗试点,新增试点县11个,

使全省农牧区新型合作医疗覆盖面进一步扩大,已覆盖农牧民200万人;安排资金7000万元

支持公共卫生体系建设,促进了农村牧区医疗条件的改善;足额安排配套资金,支持落实了 计划生育“少生快富”和兑现奖励扶助政策,促进了计生工作。

第五,重视解决职工收入等突出问题。筹措资金保证了去年出台的清理归并津贴补贴和 提高机关事业单位离退休人员离退休费、企业离退休人员基本养老金标准、城市居民最低生 活保障标准、冬季取暧费补助标准及提高住房公积金缴存比例等政策的落实;继续增加公用 经费,调增了省外差旅费标准,规范了公务移动话费补贴。

第六,基本保证了重点工作项目的资金需要。201*年,共下达基本建设资金预算和国债

转贷资金计划184456万元,按工程进度及时拨付资金,基本保证了生态、水利、公路交通、 城市基础设施建设等重点项目的资金需求。继续发挥财政贴息的杠杆作用,下达基本建设贴 息资金10066 万元,安排基本建设贴息项目56个,带动贴息贷款投资201*00万元。下达企业

技术改造贴息资金10013 万元,进一步支持了企业的技术改造和产业升级。

(三)财政改革深入推进。我们始终坚持用改革的思路研究处理问题,稳步推进财政改 革,不断创新管理体制和机制。在体制机制改革方面,完善县乡财政管理体制的意见得到落 实。根据中央“三奖一补”政策精神,在对全省县乡财政状况摸底调研的基础上,认真做好 困难县的算帐、申报等工作。同时,积极探索建立符合我省实际的县乡财政管理体制。农村 牧区税费改革试点工作进一步深化,

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