审计科工作总结
审计科201*年度工作总结
在院长的领导下,按照年初的工作计划及医院的工作安排,圆满的完成了全年的工作任务,现总结如下:
1、年初对201*年度的财务收支进行内部审计,201*年财务收支都能严格按照年初计划、预算执行,报销票据手续完整,药品、卫生材料、医疗设备、电脑、空调等都100%参加政府招标、政府采购,各种手续完善;重大项目支出都有可行性论证,可行性报告,实地考察,再有医院集体审批实施。医院重大经济活动建立了科学的决策机制和程序。医疗服务项目及药品收费都能按照上级物价部门规定的收费标准执行并及时在公示栏中进行公示等,医、药收费都能按照上级收费标准执行,各病区收费公示日清单制度坚持良好等。
2、及时完成201*全年度财务分析报告,分析201*年业务收支增长的因素及提供医院基本数字,全年业务收入2.06亿元,同比增长5272万元,增长34.3%,医疗收入占业务收入的49.7%,住院收入占业务收入68.4%,给院领导制定201*年工作计划提供基础依据。
3、每个月份及时对财务情况进行分析,尽可能多的提炼出财务上供领导参考有价值的基本数字,分析收支增减的原因,收入结构是否合理,是否还存在不足,并提供分析报告供领导参考。
从分析看,1-11月实现业务收入2.53亿元,完成全年预算收入的101.2%,同比增幅36%,增幅明显提高,住院收入增幅高于门诊收入,医疗收入增幅明显提高;截止11月份,业务收支结余1431万元,同比增长1342%;今年业务收入结构好与往年,收入结构更加处向合理。
4、起草医院第五届工会经费审查委员会工作报告及会前筹备工作;召开了医院第五届工会经费审查委员会第一次会议,并制定工作计划、职责、任务等。
5、配合设备科、护理部等科室对需要报废的被服、手术单、医疗设备等各批次需要报废的物品进行现场清点,填写报费清单进行报废,并对涉及到固定资产进行完善、规范报废手续,并及时进行账务处理,变卖资金及时交财务科入账,厂家回收设备进行及时财务调整。
6、与财务科联合加大力度对各收款处收费人员的收费日报表上报及时性、库存现金的安全性进行定期或不定期的监督检查审计,现场对现金进行盘点,并与报表进行核对,并及时形成审计报告,对个别不太规范行为及时进行处置,没有发现私自借款,挪用现金情况,规范了现金库存量、报表上报时间,收到良好的效果。
7、与财务科、信息科配合,继续对在院病人欠费情况进行每周1-2次检查、督促,并对逃费病人的欠费情况分清责任,制定相应的处罚措施。主要目的是加速资金回笼,预防、减少逃费、
欠费发生,此项工作得到了护理部门的大力支持,达到了预期目的。
8、按时参加院行政查房、夜查房及科内查房。
9、协助,参与财务科的相关管理工作,如“三好一满意”检查、年终财务检查、新会计制度的执行运转、收费执行、公示、日清单制、高峰时段到窗口分流病人、参加财务科各种管理会议、科内查房及会计业务管理等工作。
10、与财务科配合,积极协助物价局对我院201*年物价大检查,查组对我院能严格执行物价收费情况及做法给予充分肯定,认为我院能认真执行物价政策,收费管理到位,常用收费项目能公示上墙,病人消费日清单制及时在病区公示并送达到病人床头等做法坚持很好给予表扬。
11、配合财务科做好日常的财务工作,如对收费人员进行业务考核;挂号信息的管理工作,到收费处进行值班;日常的病人接待、投诉;县、市活动的各项检查等工作。
扩展阅读:财务审计科工作总结及下半年工作打算
201*年上半年广播电视局财务审计科工作总结及下半年
工作打算
规范管理扎实工作半年来,我们在局党委的领导下,紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市广播电视工作的目标任务,积极进取、扎实工作,【提供内容】成效显著。现将上半年工作总结一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。1、明确分工,落实工作责任制。
为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,我们对科室人员进行了明确分工,落实工作责任制,实施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事;目标任务的分解,明确的分工,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。2、坚持学习,不断提高工作能力。
坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造【欢迎您!】浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立广电人的良好形象。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。1、上半年财务收支情况
全系统实现收入2801.59万元,占年度预算58.03%,比上年增长12.15%;其中:局台收入966.39万元,占年度预算54.6%,比上年增长18.19%;广电站收入1835.2万元,占年度调整预算的60.6%,比去年同期增加9.26%。
全系统实现支出2366.69万元,占年度预算的58.67%,比上年同期增长11.87%;其中:局台支出947.22万元,占年度预算55.96%,比上年同期上升13.88%;广电站支出1419.47万元,占年度预算54.6%,比上年同期下降9.64%;
2、以农村广播电视事业10件实事为抓手,规范广电站财务管理。
一是多着并举规范财务管理,年初重新修订了广播电视站财务管理规定,为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点,有力地促进了广电站财务管理水平上台阶,不少站制订了增收节支措施,事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险,解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准,调动了人员工作积极性。
二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理,基本理清了全市广电站的家底,规范了借款档案。
三是加强结报员队伍建设,组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,提高了结报员办公室自动化应用能力,提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪,做好服务和监督,确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组,投入回收率都不低于100%。
3、服务大局规范管理,局机关财务管理上台阶
一是合理调度资金,保证全局事业发展需要。根据年度预算和局事业发展需要,及时调度资金,保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造器材采购等资金供应。
二是做好服务理好财。认真做好广告、宣传、网络等创收部门的收款结报工作,保证收入及时入账;根据需要及时组织好工程、器材政府采购的报批工作,保证了事业需要;
对局固定资产进行了核查登记,对全局往来款进行了清查,完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》,规范了支出标准和审批制度,提高了资金使用效益。
三是全面实施电算化,提高工【欢迎您!】作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化,规范了管理,提高了工作效力,有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。四是积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对1992年以来的会计档案进行整理归档,经过一个月的努力,完成了册会计档案归档工作。
三、下半年工作打算。
1、以资产清查为抓手,核清家底。根据市政府的部署,在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查,逐一登记,确保账账相符、账实相符,核清全系统资产家底。2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上,制定养老保险方案,确保年内实施,解决老有所养问题。
3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。
4、对广电站进行半年经济效益分析,促财务管理与经济效益与事业发展的统一。5、完成市局交办的其他中心工作。
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