内审质量审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的:为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性,同时加以改进。审核范围:本公司与质量环境管理体系有关的所有部门审核依据:ISO9001:201*、ISO14001:201*及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件审核组成员:组长:审核日期:201*-3-28受审部门名称及负责人:审核计划实施情况总结:本次内审安排在3月28日进行审核,主要针对公司内审及管理评审进行进行审核。不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度:本次审核未发现不符合报告。存在的主要问题分析:由于体系刚刚建立,各内审员和各部门人员对内审及管理评审的程序的实际应用还有限,望后续能强化此方面的学习。对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方:公司管理体系在策划方面比较完善,在执行方面各相关部门也能按照此要求执行,在效果方面需强化管理,今后需强化对部门的培训,并着重跟踪体系运行的效果改进,达到公司质量环境管理水平的提升。结论:经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常,符合公司管理实际情况。同时,各部门在体系的运行上重视度较高,为体系的有效运行奠定了基础。总体来看,体系是符合标准要求的,在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。编制/日期:审核/日期:批准/日期:
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内部审核总结报告
审核目的:为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性,同时加以改进。审核范围:本公司与质量环境管理体系有关的所有部门审核依据:ISO9001:201*及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件审核组成员:雷建袁玉湖组长:雷建审核日期:201*-3-28受审部门名称及负责人:雷建袁玉湖张浩刘姝曾英审核计划实施情况总结:本次内审安排在3月28日进行审核,主要针对公司内审及管理评审进行进行审核。不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度:本次审核未发现不符合报告。存在的主要问题分析:由于体系刚刚建立,各内审员和各部门人员对内审及管理评审的程序的实际应用还有限,望后续能强化此方面的学习。对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方:公司管理体系在策划方面比较完善,在执行方面各相关部门也能按照此要求执行,在效果方面需强化管理,今后需强化对部门的培训,并着重跟踪体系运行的效果改进,达到公司质量环境管理水平的提升。结论:经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常,符合公司管理实际情况。同时,各部门在体系的运行上重视度较高,为体系的有效运行奠定了基础。总体来看,体系是符合标准要求的,在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。编制/日期:201*-3-20审核/日期:201*-3-28批准/日期:201*-3-
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