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大中华酒店201*年元月份工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 00:59:18 | 移动端:大中华酒店201*年元月份工作总结

大中华酒店201*年元月份工作总结

元月份工作总结

本月天气严寒地冻工作任务重,工程部围绕着保安全生产、保

大型设备能耗供应、保金桥店如期开业等做了大量工作。下面将工作中好的和不足的方面,总结分析:一、工程维修方面

下月就要过年了为了让酒店有个卫生、安全、喜庆的环境,各部门加强了对设备设施检查,挖出了很多问题,难题,本部门针对一系列问题列出计划,解决了以下问题:

1、元月4日按照星级要求对二客房所有房间卫生间安装了冷热水标志。

2、由于天气冷今年的气荒季节到来,燃气压力低于2.8千帕两台锅炉无法同时启动,部门及时启动了两套应急预案。将一台气锅炉改油锅炉同时启动煤锅炉,确保了空调、热水供应。

3、对厨房的两台旧风机进行了保养,更换了皮带、电机轴承打油。4、对厨房的冰箱和灶芯、灶具进行了一次大修,解决了灶具火力小、灶芯漏气等问题。

5、元月17日金桥店开业在即,部门抽出人员全力支持分店安装灯具,要求在岗员工加班加点确保酒店正常运行。6、四楼

二、能耗对比表:水/吨大厨房小厨房客房锅炉总表201*-1201*-1201*-12电/度109315612031201*0411371300338304423770456301941953337客房大堂小厨大厨餐饮房房951077409810电梯空调办公室201*-1201*-11060040401230047209210693099601485084017070900148808401390096816201*152140001058201*-12121003920燃气/立方201*-1201*-1201*-12

燃气总表275371169927514燃气分表14373105513396分析:根据以上数据来看上月和本月能耗大部分班组在下降,水:大小厨房节约300多吨,其他班组保持平衡。电:客房节约200多度;大堂因风水球开启超出100多度;小厨房节约500多度;大厨房超出400多度;餐饮节约30多度;办公区域超出90多度。燃气:燃气保持平衡只超出30立方。三、保安管理方面

本月安全工作比较平稳,没有安全发生一起事故。每周例会强调的安全问题多能及时解决,工作中发生四起事故,都是客人与客人之间发生的碰车,保安发现及时并上报联系双方客人,酒店出面协调解决。餐饮高峰期过后还存在问题,要加强管理人员的监管力度,提高员工的责任心。四、下月计划

1、制定能耗分装表的用量标准,按天出数字按月来考核各部各班组。在每周会上汇报每天的能耗数据,提醒各部门、各班组加强节能降耗工作。

2、全力做好春节的安全保障工作

动力保安部201*-2-

扩展阅读:201*年5月工作总结

楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

5月份前销部工作总结

一、营业收入

本月营业总收入:108.17万元;去年同期:95.52万元;增幅:13.23%;

预算:95.41万元;增幅:13.37%;

(一)5月份各分项指标完成情况分析单位:万元日期201*年5月同期预算比较值增(减)幅数据分析:

已将早餐收入划拨至餐厅;

总收入与预算比较,增加12.76万元,本月各部门收入均达到预算目标,主要在于本

月劳动节(金屋公司)入住,带动了酒店餐饮及康乐等部门的收入;其中客房收入较预算增加明显,主要为本月“五一”劳动节房价的调整;

总收入108.1795.4112.7613.37%客房69.6058.33餐饮23.5823.21温泉4.834.57康乐10.169.3011.2719.32%0.371.59%0.265.69%0.869.25%(二)各项收入数据对比表(与09年同期比较)单位:万元日期201*年5月201*年同期比较值增(减)幅数据分析:

已将早餐收入划拨至餐厅;

总收入与去年同期比较,增加12.65万元,主要在于“五一”劳动节价格体系的调整;团队消费,保证了餐饮和康乐收入的提高。旅行社本月合作单位逐渐增加;

总收入108.1795.5212.6513.23%客房69.6068.690.911.32%餐饮23.5813.4510.1375.32%温泉4.836.6-1.77-26.82%康乐10.166.783.3849.85%(三)09年、10年5月份会议接待统计对比单位:万元会议次数201*年4月份09年同期差异数说明:

201*年5月会议接待次数:6次,09年同期为:5次,同比增加:1次。会议团队房费收入:11.26万元,09年同期为:9.16万元,同比增加:2.1万元

201*年5月会议场租费用收入:1.28万元,09年同期为:0.96万元,同比增加:0.32万元5月份入住人数:2332人单浴人数:720人;09年同期入住人数:2214人单浴人数:863人

65会议团队(房费)11.269.16总收入17.9312.3712.15.楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

(四)酒店各经营部门收入所占比例201*年5月预算09年同期附图表:

图表分析

与预算比较:客房上升4%,餐饮下降2%,温泉下降1%,康乐下降1%;与09年同期比较:餐饮上升8%,康乐上升2%,客房下降7%,温泉下降3%;温泉收入占比有所下降,主要是受更衣室的改造和停水等因素的影响;

六月销售工作需要进一步加强对会议团队的销售,对餐厅推出特色菜品以及康乐推出各类

促销活动积极宣传促销,保证经营淡季客源。

餐饮14%

客房72%

温泉7%康乐7%

09年同期各项收入所占比例

餐饮22%

客房65%

餐饮24%

客房61%

5月份各项收入所占比例温泉4%5月份各项预算所占比例温泉5%客房69.6058.33餐饮23.5823.21温泉4.834.57康乐10.169.3068.6913.456.66.78康乐9%

康乐10%

二、客房收入及相关数据统计表

日期201*年5月09年同期比较值房费收入(万元)出租房间数(间)平均房价(元)开房率65.7965.520.2712961126170566.45581.88-15.4345.55%35.48%10.07%楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

增(减)幅数据分析:

0.41%15.10%-2.65%28.38%与09年同期比较:房费收入、房间销售数量、开房率均增加原因在于:做好了节假日

及周末、平日时段房态把控以及节假日价格体系的调整;

平均房价降低15.43元原因在于:本月接待旅行社逐渐增加,旅行社房价偏低;

三、客源渠道、客源区域分析(1)预订次数比较

前台散客预订散客协议网络旅行社团队/会议会员卡集团公司104663329186124020406080100120

集团公司会员卡团队/会议旅行社网络协议预订散客前台散客5月份414-10128462418144292633342-9664917104762809年同期差异数数据分析:与09年同期比较:集团公司、协议单位预订次数均有所减少,其余均有所增加,说明对协

议单位拜访力度不够,六月份应加强外联销售工作;

预订增长次数最多为:前台散客酒店加大广告宣传力度,酒店声誉提高;

预定散客----酒店加大广告宣传力度,酒店声誉提高,

预订次数前列分别为:前台散客、预订散客、协议单位等充分说明了酒店10年5月份的

客源结构和渠道,受市场诸多因素影响,如何提高散客到店后的综合消费收入仍是工作重点之一。

团队楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

10年各类预定次数占比09年各类预定次数占比

图表分析:

门市散客上升5个百分点在于广告宣传,酒店知名度的提高;散客预订上升3个百分点在于广告宣传,预定系统完善;

旅行社预订上升1个百分点在于淡季时段,旅行社房价偏低;

协议单位上升6个百分点在于加强外联销售工作,拓展客源市场网络预订持平

(2)预订房间数比较(实际入住)

5月各类客源入住房间比较前台散客预订散客协议网络旅行社团队/会议会员卡集团公司02551201*0060080012816912510866667

协议预订散客前台散客集团公司会员卡团队/会议旅行社网络5月份5125128667661081251楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

09年同期69-182325969525142651141-33119615316差异数

图表分析:

预订散客增加6间在于广告宣传,预定系统完善团队/会议增加69间客源结构发生变化,主要以团队为住协议单位减少33间应加强外联销售工作,拓展客源市场门市散客增加16间酒店声誉提高,散客增多;旅行社增加142间淡季旅行社价格体系的实惠;网络订房增加1间节假日及周末网络订房受到限制

附:5月份酒店车辆停放数据统计:

5月份住店车辆号牌地区分布图

政府2%

---图表分析:

成都67%

省内11%

雅安16%

省外3%军警1%

从上表及图例看出,目前酒店主要客源仍是成都及周边市场;雅安市场仅占16%,其中还包括因接待外地宾客而入住酒店;

加强成都及周边地区的外联销售、广告宣传以及通过网络营销方式进行市场推广仍是下季度工作重点。

三、“劳动节”经营分析

日期201*年09年同期比较值增(减)幅总收入24.1924.010.180.75%客房16.3417.36-1.02-5.88%餐饮3.853.20.6520.31%温泉2.222.46-0.24-9.76%康乐1.780.990.7979.80%说明:未划拨早餐收入楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

数据分析:

总收入增加0.18万元,主要原因在于餐饮、康乐收入较去年同期增加。

客房收入减少1.02万元,温泉收入减少0.24万元,主要在于平均房价提高,开房率降低。餐厅收入增加0.65万元,康乐收入增加0.79万元,主要在于小假期间有团队入住(金屋公司),

带动了餐厅和康乐收入增长.日期201*年09年同期比较值房费收入(万元)出租房间数(间)平均房价(元)开房率15.9116.97-1.06198222-24803.476043.491.24%100.00%-8.76%数据分析:房费收入、出租房间数减少的原因在于:小假中价格的提升,使得较多客人选择附近价格较低的

酒店及农家乐。

四、五月份主要工作回顾:

(一)销售工作

加强了对应收帐款的催收;

进一步做好了劳动节、周末、平时时段和节日期间的接待工作,房间及价格的严格把控,

做到酒店客房最大化销售;

旅行社201*年价格政策及协议签订(询价52家、订房业务18家);完成了团队会议销售、接待工作;续签协议,拓展新协议单位。

(二)5月份营销活动回顾

已完成工作:

1.完成酒店前后门LED灯光的制作及验收;

2.继续在全省旅行社内部刊物--“520旅游快讯”上刊登酒店信息,对温泉、茶疗等产品进行宣传、推广;

3.更新酒店网站,全面介绍、推广酒店产品。

效果评估:

通过以上市场推广、宣传,酒店知名度得到进一步提升。

加强了会议团队的销售,提升了酒店整体收入,与此同时,也暴露出酒店配套设施的不够完善,客人反应最多的还是会议设施、服务,如会场会议桌,台呢布颜色较深且显脏、陈旧与楠水阁温泉度假会议中心★★★★前厅销售部

酒店档次不相匹配等。

增强对网络、旅行社的合作,让其更好的增加淡季房间销售。

五、业绩持续性分析:

附:二季度经营预算目标任务单位:万元

六月总收入客房收入62.94餐饮收入22.52温泉收入4.29康乐收入5.2094.95

6月份销售工作:

进一步做好周末和平时时段的价格控制,对房间及价格的严格把控,尤其保证“端午节”

小假酒店客房最大化销售;

加强对协议单位拜访力度,对结帐快且较有消费实力单位赠送相应数量温泉赠券,深入了

解单位动态,争取更多会议在酒店召开;

利用酒店现有的客史档案,对成都市场及周边地区的单位、企业等进行上门拜访;制定针对淡季时段的促销方案,加强与旅行社的合作。

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