201*年秋检工作总结(报市公司)
单县供电公司
二OO六年度秋季检修工作总结
201*年秋检共对公司所属的7座变电站、6条输电线路及15余条配电线路进行了全面的清扫和检修。成立了以总经理为组长的秋检领导小组及送电设备组、变电设备检修工作组、配电设备组、操作工作组、质量监督、安全监督六个工作小组,各单位发动充分,组织严密,措施有力,做到了安全、优质、高效,整个秋检期间安全生产情况良好,检修质量较好,为电网安全过冬打下了坚实的基础。
一、秋季检修实施情况
1、35kV及以上输电线路检修情况。
对35kV李新庄线、菜帅线、黄岗线、杨楼线、徐寨线、帅高线进行了
清障、检修,对部分瓷瓶进行了擦拭,共清除违章树木1800棵、更换拉线60根,导线修复6处,校正绝缘子35个,增补销子钉750个,更换扎线202处,更换钢卡84个,在秋检中对线路所存在的缺陷和问题及时进行了解决了,保证了输电线路的正常运行。2、变电设备检修情况。
根据二OO六年度秋检及预试计划的要求,对110kV菜园、北辰、李田楼、帅楼变电站,35kV李新庄、徐寨、黄岗变电站进行了预试与检修。共校验电气设备120台次,继电保护装置80套,合格率100%。通过预试发现110kV菜园变电站部分电磁式继电器接点由于长时间运行接触不良,有烧损现象,共更换继电器3块。通过发现的异常情况认真分析并进行及时检修,保证了设备的安全运行,使今年的预防性试验工作达到了预期的目的。
3、10kV线路及以下设备检修情况
各供电所组织全体职工、农电工召开动员会,主动与乡镇政府、村领导协调解释搞好宣传工作,在全县形成了良好的工作氛围。
配电设备工作组在此次秋检工作中,共组织千余人,检修10kV配电线路15条,300多公里,更换横担76套、柱瓶258只;更换电杆63棵,调整电杆40余棵,加固电杆50余棵;安装六氟化硫开关2台;更换了部分拉线、顶担及扎线;清理树木5000余棵。
二、严格执行“两票三制”及安全、质量监督,确保秋检工作的顺利进行。
在本次秋检工作中,操作工作组始终深入工作现场,严格按照规程办事,严把质量关,本次秋检工作时间紧、任务重、操作频繁,操作组重视和加强了设备停电检修工作中的停电申请环节,严格执行新下发《山东电力集团公司电气操作票、工作票执行规定》,凭“工作票”工作,精心操作,严格按照规定装设围栏,并作好“工作票”上的安全措施,使工作人员明确自己的活动范围和周围设备的运行状态,严防了“三误”事故的发生,从各个环节上杜绝可能发生事故的隐患。
为确保公司秋检工作的顺利进行,做到检修现场的安全措施标准化、安全设施的规范化,实现工作现场无违章,秋检之前,安全监督工作组组织有关参加秋检人员进行了一次安规考试;秋检安全监督工作小组定期对工作现场的安全措施、标准化作业的落实情况、作业人员的遵章守纪情况进行检查,使秋检工作的安全管理始终处于有效的监督之下。在整个秋检过程中,各施工检修单位基本能做到按公司下达的秋检三大措施执行,管理人员按照到位标准进行监督指导,没有发生一起人身或设备事故,确保了“零违章”。
三、严把验收关,确保秋检工作质量。
秋检施工结束后,秋检领导小组组织了生技部、安监部、乡管部、企划部、监察大队等有关部室成员对秋检完成情况进行了逐项检查验收,并认真填写了工程验收单,对在验收中发现的问题及时向施工检修单位下达了整改通知书,限期进行整改,确保了秋季检修工作的质量。
四、下一步工作打算
1、全力以赴,努力搞好安全生产工作。要认真贯彻落实安全生产“三个百分之百”的要求,切实做到人员、时间和力量的百分之百,坚持“四到位”、“四个零”,坚持在工作中落实措施、制度和规章,在落实当中学习进步。
2、加快推进现场标准化作业和设备状态检修,做好安全生产的常规工作。要严格按照“三防十要”、“六不”要求,强化现场作业管理,突出抓工作前的“危险点分析”,加强“两票三制”的管理,特别要重视停送电的监督、检查工作,使安全生产达到“可控、在控、能控”状态。
3、加大防范力度,减少外力破坏事故发生。各单位要对外力破坏引发的事故认真分析,制定行之有效的措施。一要进一步加强与乡镇政府合作,加大清理线路保护区内违章建筑和超高树木的力度。二要继续加强三级护线网的工作,进行保护电力设施的宣传,减少由于树木、线下施工引起的外力破坏。三要加强设备巡视,把事故隐患消灭在萌芽状态。
总之,在整个秋检工作中,全体参检干部职工充分发扬不怕困难、吃苦耐劳和连续作战的工作作风,不怕苦、不怕累、扎扎实实工作,确保了秋检工作的顺利完成,并取得了良好的效果。通过秋检使公司所属的电力设备保持了最佳的技术状态,为全县经济建设再上一个台阶提供了有力的保证。
单县供电公司
二OO六年十一月二十二日
扩展阅读:201*秋检实施方案
湖南华电长沙发电有限公司
201*年秋检工作计划
发电运行部201*年9月8日
发电运行部关于开展201*年秋检工作计划
为进一步务实安全生产基础,防止发生电力生产事故,确保秋冬季用电高峰期间发电设备的安全稳定运行,继续推进公司“无违章创建”和“隐患治理”工作,顺利完成全年各项生产工作任务,发电运行部根据公司秋检工作实施方案,决定自201*年9月10日至11月10日与公司同期开展秋季安全大检查活动。要求各值、各专业班组切实负起责任,认真开展此次“秋检”活动。
一、发电运行部201*年“秋检”工作组织机构及职责(一)领导小组组长:杨广春副组长:李秀云李士平
组员:何文波孙海峰包盛治尹铁兵石华邓永忠刘宇峰(二)工作小组组长:李秀云
组员:刘亚勋华亮廖宏郑佳德莫彬童罡张虹宇(三)职责
1、发电运行部201*年“秋检”领导小组,负责部门“秋检”工作的全面领导,为“秋检”工作提供资源保障,对“秋检”工作实施过程进行全面监督、检查、指导,负责审核秋检计划。
2、发电运行部“秋检”工作小组,负责编制“秋检”工作计划及各项安全技术措施,负责部门“秋检”工作安全措施和技术措施的组织落实工作,并对出现的危及人身和设备安全的违章行为进行考核;负责组织对各值、各专业班组“秋检”工作进行验收和评价。
二、发电运行部201*年“秋检”主要工作内容(一)组织发动阶段(9月15日前完成)
1、各值各专业班组要组织职工认真学习、掌握华电集团《电力生产安全工作规定(A版)》、《电力生产安全工作奖惩管理办法(A版)》和《反违章管理指导意见》;《电业安全工作规程》(热机)(电气);公司《各级岗位人员安
全生产责任制》;《工作票、操作票管理规定》,并将学习情况记录在班组安全活动记录簿中。
2、部门15日前召开秋检动员会,积极引导广大职工端正态度、转变观念,牢固树立“安全第一”的思想意识,强化安全生产责任制的落实,以高、新、严、细、实的标准做好本次秋检工作。
3、各值、各专业班组要认真抓好秋检工作,动员全体职工积极参加,重点要抓好各项工作的落实,确保秋检工作的质量和标准,提高设备的安全性和可靠性,为迎接冬季高峰负荷奠定坚实基础。
4、各值、各专业班组要结合本岗位实际,组织学习近期安全生产的有关通报、快报,认真吸取事故经验教训并引以为戒,进一步做好安全生产工作,夯实公司安全生产基础。
5、秋检中,各班组要组织职工认真学习《防止人身伤亡事故的重点规定》、《火力发电厂生产典型事故预防措施》的相关条款,并将学习情况记录在班组安全活动记录簿中。
6、9月15日前部门完成对职工秋检的《安全规程》的考试,80分以上及格,考试不及格者进行补考,仍不及格者处罚50元,未经考试一律不准上岗。
(二)“自查”及整改阶段(9月16日10月20日)
本次秋检工作要以“自查”为中心,以防火、防寒、防人身伤害为重点,结合落实国庆60周年庆祝活动期间安全保障措施、安评复查整改、隐患排查治理,做到有计划、有落实、有检查、有验收、有总结,达到闭环管理。各专业要组织职工认真学习秋检计划,做到从部门班组层层深入开展“自查”工作,要求边查边改,班组利用学习班“分项”开展“自查”活动,确保本次秋检“自查”扎实、有效。
检查重点内容及要求:
1.贯彻落实党、国家和集团公司关于加强安全生产工作一系列指示精神和
安全生产会议部署,健全完善安全生产责任制,扎实推进安全生产“三项行动”、切实加强安全生产“三项建设”等重点工作情况。
2.贯彻执行安全生产法律法规、标准,落实安全生产责任,健全完善安全规章制度,加大安全投入,强化现场安全管理,加强员工安全教育培训,规范“两措”执行等安全基础工作情况。春季安全检查查出问题闭环整改情况。
3.在全面深入检查的基础上,重点推进以下工作
(1)反违章。落实《集团公司反违章工作指导意见》、《关于深入开展“无违章创建”工作的通知》(中国华电生[201*]290号),反违章工作机制进展情况。
(2)安全性评价。开展安全性综合评价自查评及整改工作情况。(3)设备事故防范。举一反三,落实二十五项“反措”、《集团公司防止电力生产重大事故的重点要求》、以及集团有关事故防范措施情况;规范生产管理,强化技术监督,降低机组“非停”措施落实情况。要深查主、辅机存在的安全隐患,重点检查锅炉“四管”治理、热工电气保护系统的完好情况和投入情况、燃料掺配、检修运行管理。要查清问题,制定措施,在机组临检或大、小修工作中切实加以解决。
(4)人身伤害和各类误操作事故防范,重点检查防人身触电、高空坠落、起重伤害、机械损伤等防人身伤亡措施的落实工作,“两票三制”执行、检查和考核情况。
(5)炉后系统安全管理。包括除灰渣、脱硫、脱硝、燃料区域的设备设施情况;有关生产技术管理、安全管理、运行管理情况。
(6)委托检修、运行和临时工作人员安全管理。安全责任制和各项规章制度执行落实,现场安全工作情况。外委队伍的安全资质情况。
(7)易燃易爆物品的管理情况,防火、防爆、防冻工作情况,消防设施、器材的配置符合《电力设备典型消防规程》的要求,按周期进行试验或更换;防火重点部位明确并有明显的标志;防火安全管理制度齐全;电缆沟、电缆竖井、电缆隧道的防火措施符合反事故措施要求。
(8)厂内危险化学品制度落实和现场管理情况,特别对有毒、有害物品、放射源、制氢站等要认真对照规范进行检查,防止污染事故发生,要全面落实
重点防火部位的安全责任制。
(9)厂区内、外的交通安全管理工作情况,要结合集团公司有关规定,重点检查保证交通安全的制度建设情况,检查驾驶员私自出车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶等违规违章行为,检查车辆的安全性能和健康状况,对发现的问题要及时整改,确保交通安全。
(10)隐患排查治理。隐患检查、消除工作情况;安全生产重点部位(主厂房、油区、氢站等部位)、灰坝规章制度落实和现场安全管理情况。
(11)安全监督网站使用管理情况。
4.贯彻执行各类工程施工有关安全生产法律法规、标准和制度情况。加强施工现场安全管理,落实防坠落、防垮塌措施情况;新建、改建、扩建项目执行安全设施“三同时”、“两费三金”制度情况及工程建设安全监督体系建设情况。
5.及早筹划,周密部署,落实国庆60周年庆祝活动期间安全保障措施;确保设备安全可靠运行;加强对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理,加强国庆期间的安全保卫工作防止突发事件的发生,确保安全稳定工作。各单位按华电集团《关于切实做好庆祝新中国成立60周年活动安全生产工作的通知》(中国华电生[201*]997号)及长沙电监办《关于开展全省电力安全生产检查确保国庆节期间电力安全运行可靠供应的通知》(湘电监安全[201*]101号)要求认真组织自查及整改,对检查中发现的隐患和问题,国庆节前能整改的要立即采取有效措施予以整改;暂时不能立即整改的,要制定并落实防范措施,重点防范,确保国庆节期间电力安全运行可靠供应。各专业将自查报告于201*年10月10日前报部门。
6.查“四不放过”执行落实情况。检查本单位发生的设备缺陷、违章、异常、未遂、“非停”、障碍等一切不安全事件是否按照“四不放过”原则进行处理,查对行业内发生不安全事件的教训吸取情况,安全技术措施的制定和落实到位情况。
7.强化安全生产应急管理,完善预案,按照要求评审和报备情况,健全完
善预防自然灾害引发事故工作机制,落实应急装备物资的情况。
8.检查对职工安全思想教育是否落到实处,职工的“三不伤害”意识和自我保护能力是否得到提高;对上级转发、下发的各类安全规定、文件和《安全通报》是否认真组织职工进行了学习,防止人身伤亡事故的各项措施是否均已落实。
9.加强对安全基础的管理,查班组安全活动的开展情况,查是否流于形式,查是否有针对性,查工作中安全措施是否真正落到实处,进一步巩固安全基础。
10.加强员工生产技能培训工作,制定培训计划,切实提高员工安全生产技能和“三不伤害”能力
(三)复查、总结阶段(10月21日11月05日)
1、各值、分部将秋检工作开展情况,发现问题整改情况总结10月26日上交部门。
2、部门将于10月26日31日对各值、各专业班组秋季安全检查进行验收,打分,评比。
3、各班组对秋检工作要给予高度重视,对公司、部门验收查出的问题,要按照安全生产责任制的有关规定,落实责任人。
三、部门对201*年“秋检”工作具体要求1、部门于9月15日组织召开秋检工作动员会。
2、部门于9月10~15日为秋检考试阶段,值长、分部主任负责落实,80分及格,不及格补考,补考仍不及格除考核本人50元外,视情节严重情况株连班长、值长。
3、各值、分部要认真开展“自查”活动,应有“自查”记录,“自查”结束时,各值、专业应上交自查自整改工作总结,10月10日前完成,秋季安全检查总结10月26日上交。
4、各班组要认真做好季节性事故预防工作,积极开展设备设施大检查,各专业要对所查问题进行分析研究,分类统计,制定整改方案,整改不了的要上报部门和公司协调解决。
5、将秋检工作与安评整改工作有效结合,边查边改,做到整改率100%。部门将定期进行检查。
6、此次秋检工作要认真抓实,不走过场,切实解决实际问题,值长、分部主任要依据标准对各班组规章制度逐条进行检查对照,及时发现和解决存在的问题,使秋检工作收到实效。
序号11.11.21.31.4检查项目安全生产管理安委会、安全生产目标及保证措施、安全生产责任制、年度安全生产目标责任书国家及上级有关安全生产的文件、规定今年以来安全检查发现问题的整改情况检查要点扣分规定检查结果标准分2602051010实得分不健全扣2-5分,落实不利扣5-15分。是否制定、健全并分解落实。保证措施不完善,没有操作性5-10分。安全第一责任人批示、落实情况。逐项核查整改完成情况。组织机构、整改计划、整改措施、整改完成率。批示不认真扣1-3分,落实不好扣2-5分。未按计划完成整改,1项扣1分。1.51.61.71.81.91.101.11
整改计划、措施未落实扣1-5分,复开展安全性评价情况查前重点设备整改完成率低于80%每降低1%扣1分。网络不完善扣3-5分、监察工作不到网络完善、专人负责、活动正安全监察网络位扣2-5分、为定期组织活动或不认常、记录齐全。真扣3-5分。抽查“两票”至少20张,一张不合格抽查工作票、操作票,扣2分,“三制”执行不严格扣3分。“两票三制”制度执行情况。三权人员考试三权人员名单未以文件形式公布扣5分,一人未考试扣2分。计划编制是否符合要求,落实编制不严密扣2分,落实不好每项扣反事故措施计划与安全技术情况。“两措”总结1-3分、未按年度、季度总结、验收扣劳动保护措施计划2分。规程制度(重点检查检规、运检查规程制度是否齐全并符规程制度不健全扣1-3分,未定期修规、反违章细则、两票三制、合实际,是否定期修订,执行订并公布有效版本清单扣2-5分,执缺陷管理、动火、交通等制度)情况。行不严扣3-10分。未按规定召开安全分析会每次扣2分,安全分析会情况会议记录,现场进行抽查。不认真扣3-5分,未下发会议纪要扣1-2分。是否有借用和保管制度并严使用管理制度不完善扣1-5分,执行万能解锁钥匙使用管理制度格执行。不严格每次扣5分。安全教育培训、安规、规章制教育培训档案及试卷、培训记未按规定进行培训考试每一人次扣28
5201*101010序号检查项目度考试情况检查要点录。参加春、秋检工作的人员要经过安全作业规程的考试并合格。是否按规定组织有关人员进行规章制度学习考试。扣分规定分。按试卷抽考,1人不合格扣5分。未建立职工安全教育培训档案扣5-10分,无培训计划或未按培训计划进行培训扣1-5分。人员未经过安考试或不合格就参加春、秋检工作,每人次扣5分。管理人员每年未进行规章制度考试扣1-5分,检修、运行、试验人员及特殊工种人员未进行规章制度考试扣1-5分,违章者或事故、一类障碍、事故未遂责任者未按规定进行规章制度考试扣1-5分,新聘任的生产领导人员未经有关安全规章制度考试扣1-5分。每项不完善扣3-5分。应急预案及应急管理制度不健全每项扣3分,应急资源不完善扣1-3分,未定期组织培训演练或对演练中发现的问题整改不力扣1-5分。有1项不符合要求扣2分。检查结果标准分实得分1.12发包工程和临时工管理管理制度、资质审查、承包合同、安全合同、审批程序、安全技术交底。临时工入厂教育培训、日常管理。应急预案的制定是否符合要求、具有可操作性,演练计划及演练情况。网络完善、管理到位、标准齐全、活动正常、记录齐全、指标合格。控制机组非停次数在给定指标内,不发生人身重伤、误操作事故和一般及以上设备事故。101.13事故应急救援体系和应急救援预案10101.14技术监督工作1.15非计划停运和事故非停次数超过给定指标1次扣3分;发生1次人身重伤及以上事故扣10-20分;发生一般误操作事故1次扣15分,发生恶性误操作事故1次扣20分;发生1次一般设备事故及以上扣10-20分,发生1人次轻伤扣5分;9
序号检查项目检查要点组织机构、严格各项管理制度、车辆档案、驾驶员培训、是否存在疲劳架势、违章驾驶、车库安全文明管理。扣分规定管理制度不完善、执行不严格扣1-5分,车况存在问题,1辆扣2-5分。通勤车管理制度不健全,执行不严扣10分。措施落实不到位每处扣2-5分,方案、物资准备不符合要求,扣2-5分。低于警戒煤量每10%扣3分。无证上岗扣5-10分,未按要求组织培训,抽查证件有过期现象,每人次扣2分。抽查有违章违纪现象,每人次扣5分,未建立违章档案(企业、车间、班组)扣2-5分,未定期组织自检自查扣5分。对违章者未进行曝光并重新培训考试合格后上岗,扣2-5分。不符合“四不放过”每项扣2-5分,同类不安全事件重复发生扣5-10分。检查结果标准分实得分1.16交通安全101.171.181.19防汛情况、冬季防寒防冻情况预案及各项措施落实情况。汛期、入冬前储煤情况特殊工种管理煤场储煤达到要求。是否已建立清册,并经培训取得相应资格证书。管理制度;实际检查是否有违章违纪现象,已建立违章档案,对违章者进行曝光并培训考试。对已发生事故、障碍、异常等不安全事件是否按规定组织讨论分析,制定并落实有效的预防措施,对责任单位及责任人进行教育、处罚。是否按规定组织班前会、班后会和班组安全日活动。秋检工作计划明确,组织机构健全,各级人员职责明确。101010201.20反习惯性违章101.21“四不放过”1.22“两会一活动”22.12.2
秋检组织工作工作计划、组织机构、人员职责方案和安全、组织、技术措施秋检工作方案、项目实施方未按规定组织扣3-10分,班前会达不到危险点分析和“两交清”(运行班组“三交清”)要求扣2-5分,班后会未总结或总结不认真扣1-2分。秋检工作计划不明确,组织机构不健全,各级人员职责不明确或未按规定到位,扣5-20分。秋检工作方案不符合要求扣2-5分,10
1013020序号检查项目检查要点案、运行操作方案及安全组织技术措施齐全并履行审批手续,有关人员要熟知方案。扣分规定项目实施方案、运行操作方案及安全组织技术措施不齐全、不履行审批手续,未组织学习或有关人员不熟知方案、未执行方案,扣5-20分。未召开动员会扣2分,未组织宣传工作扣1-2分。未编制安全检查表扣2-5分,检查表或检查提纲未经审批扣1-2分,检查表或检查提纲编制、使用不符合要求扣2-5分。未组织扣2-5分。未制定活动方案或活动未达到效果2-5分。备品、备件及材料储备不满足要求扣1-5分;仪器、工器具无台帐、清册或不经过检查和校验、无随机同行的安全操作规程,每件扣5分。不规范使用调度术语扣1-3分,不严格、正确执行调度命令每次扣5分,未组织调规考试扣1-3分。安排运行方式不合理,造成重复停电现象1次扣5分。现场作业不严格执行审批方案和有关规程,未按规定进行危险点分析或危险点分析不全面、不完善、安全交底不符合要求,每次扣5-10分。检查结果标准分实得分2.3宣传动员是否按要求组织动员宣传工作。检查前是否按规定编制安全检查表,检查中是否按照检查表或检查提纲进行检查。在春检活动期间是否组织“无轻伤,无违章,无误操作,无人为责任事故”竞赛活动。计划、备品、备件及材料储备满足要求,仪器、工器具经过检查和校验达到合格标准。对调度规程学习、考试,使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况。合理计划安排运行方式,不发生重复停电现象。现场作业严格执行审批方案和有关规程,必须进行危险点分析。是否组织验收或按规定进行验收评价。总结材料齐全,及时上报。52.4检查表105201*10202.5“四无”竞赛活动2.6备品、备件、仪器、工器具2.5执行调度规程2.6运行方式2.7执行方案和进行危险点分析2.8
验收、总结未组织验收扣10分,验收未按照“优、良、可、劣”进行评价扣2-5分,验收不合格的问题未进一步落实整改扣11
序号检查项目检查要点扣分规定2-5分。总结材料不齐全,不及时上报,扣5-10分。有1项未按规定进行扣2分。检查结果标准分实得分3变电站设备3.13.23.33.43.53.63.73.83.94
绝缘监督活动开展情况,有关资料、台帐是否齐全;巡视、定期检修、预试执行情况,红电气一次设备外测温工作;设备是否有超周期运行;开关刀闸及其机构检查情况;短路容量是否复核。主变运行、检修(短路、过载、各种记录(含试验)、过负荷发生异常运行1次扣2分。红外测温)及冷却器投运情况运行及上层油温情况。线路、母线、主变、机组等继未按规定校验或运行中存在缺陷,1套电保护、自动装置和主要仪表是否可靠,是否按规定校验。装置扣2分。检查试验情况母线构架发生腐蚀现象扣1-3分,发母线构架情况、主回路及厂用防腐工作;红外测温记录。生导线接头发热情况未测出,1次扣2电导线接头发热情况分。是否齐全;试验、运行及防腐有1项工作不到位或不满足要求扣3避雷针与避雷器、接地网情况;接地连接情况;短路容分。量增大后,是否能满足要求。绝缘子清扫维护、调爬工作、有1项工作不到位或不满足要求扣1-3电气设备绝缘状况定期测盐密情况,防污闪技术分。措施。是否完好;漏水、防潮、过热有1个户外端子箱不满足要求扣2分。户外端子箱情况。是否有漏雨、进水、受潮等现有1个设备不满足要求扣1-3分。充油电气设备象。高压开关传动机构是否灵活、动作正确。发现1台传动机构存在问题扣5分。厂用电及直流系统12
501055555555序号4.14.24.34.44.5检查项目厂用电交流部分的运行方式厂用备用工作电源及快速投切装置事故保安电源系统UPS系统重要辅机电源及备用电源配置情况检查要点设备运行情况,熔丝选择、备件等。是否可靠、是否定期检查。运行状况;独立外来交流电源是否有保证;柴油发电机定期试验情况。运行是否正常;是否定检;熔丝配置情况。是否可靠、正常。设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择;直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开;充放电、浮充情况和定期切换记录。按图定期检查和更换熔丝,并要建立记录薄。是否制定并落实保厂用电方案。发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、欠压保护定值、失磁保护等是否满足电网安全要求。励磁系统的参数是否满足电网安全稳定要求定子端部固定结构件、定子铁心、转子磁极等的紧固是否良扣分规定有1项不满足要求扣1-3分。不可靠或没有定期检查扣3-5分。有1项不满足要求扣2-5分。检查结果标准分555实得分有1项不满足要求扣1-3分。有1项不满足要求扣1-3分。有1项工作不到位或系统不满足要求扣3分。554.6直流系统运行方式54.74.855.1建立直流运行小开关及熔丝分级配置图、交直流保险的管理保厂用电方案主设备及辅助系统发电机组保护定值未建立直流运行小开关及熔丝分级配置图扣3分,交直流保险管理不规范扣2分。未制定保厂用电方案扣5分,保厂用电方案未落实并组织培训扣2-5分。有1项不满足要求扣1分。5510055.25.3
发电机励磁系统发电机定、转子绕组有1项不满足要求扣1分。有1项不满足要求扣1分。55序号检查项目检查要点好,励磁机旋转整流子元件检查是否良好,以上各部位有无局部过热等问题。氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量是否合乎要求;水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量是否合格,内冷水反冲洗、滤网质量及紧固状况是否良好。防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实;防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞和泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆着火等的技术措施是否已经全面落实。PSS、自动调节励磁、低频减载等装置是否按电网安全稳定规定投入。扣分规定检查结果标准分实得分有1项不满足要求扣1分。55.4冷却系统有1项措施未落实扣1分。5.5预防发电机事故措施10有1项未按规定投入扣1分。55.6电网安控装置5.7轴承5.8汽轮机安全运行5.9
锅炉安全运行有1处振动、温度不合格扣1分,振动或轴向位移保护不能正常投入扣各部的振动、温度是否合格。2-5分,润滑油压、油质不合格扣2-5分,轴向位移不合格扣2-5分。汽缸、转子及滑销系统存在缺陷扣5-10分,调速保安装置存在缺陷或主检查是否存在威胁汽轮机安汽门、调速器门严密性不合格扣5-10全运行的缺陷分,运行中参数超标或快起快停扣2-5分,各种台帐、记录不完善、不准确扣1-3分。检查是否存在威胁锅炉安全防止炉膛爆炸、制粉系统爆破、减满14
520序号检查项目检查要点运行的缺陷扣分规定水事故措施不完善扣5-10分,起停过快、超温扣2-5分,发生承压部件漏泄每次扣5-10分,安全阀、水表等安全附件存在严重缺陷2-5分。压力容器未注册、登记扣5-10分,未按规定进行压力容器定期检验,每台次扣2-5分,未制定年度压力容器监督检验计划或未按期完成监督检验扣1-3分。被迫停止运行或退出备用扣5-10分,带病运行扣2-5分。有1项工作未按规定进行扣1分,出现误整定1次扣5分。检查结果标准分实得分105.10压力容器检查压力容器检验、登记是否符合规定。发现哪些异常运行、参数偏离,是否存在缺陷及隐患每年是否校核,是否履行整定单执行、返回制度;运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案,整定计算资料完整;有无误整定。继保校验规程是否编制,是否有计划并上报,校验周期和报告情况。运行规程是否齐全;保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确;定期巡检记录。设备台帐是否齐全;缺陷处理形成闭环和记录情况;备品备件管理情况;新设备是否履行申报手续,资料移交;是否及时落实反措要求。投运率和维护、校验记录。5.116其他辅助设备继电保护10306.1整定管理5有1项工作未按规定进行扣1分。56.2校验管理6.3运行管理(含二次回路)有1项不符合要求扣1分,脱离保护运行扣2-5分。有1项工作未按规定完成扣1分。采用“新设备、新工艺、新技术”投运前未制定安全措施,每次扣2-5分,未落实“防三误措施”扣5分,未建立继电保护反措台帐扣2分。未按要求投运和维护、校验,1项扣1分。15
56.4设备管理及反措106.5
故障录波器序号7检查项目监控系统检查要点机组监控系统、一次调频和AGC的投运情况,设备台帐、维护、消缺记录等。装置投运及试验情况(记录报告),装置与五防接口情况,以及AGC与电厂DCS接口设备运行情况。UPS及辅助设备运行情况,蓄电池定期充放电记录。由电厂蓄电池组供电的自动化设备,应检查电厂蓄电池组的管理、运行规程和记录。网络安全是否符合要求;自动化监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式和设备运行状况。机房安全、消防设施等是否符合要求,屏、柜安全接地、密封情况,防小动物和电缆封堵情况。通信设备运行状况记录,通信质量、防雷措施。定期充放电记录、电池容量。发生过那些异常运行,目前运行是否正常,主要保护、仪表的试验检查。设备存在哪些缺陷,目前能否扣分规定有1项功能不完善扣1分。检查结果标准分20实得分7.1监控系统及有关设备5有1项运行异常或不满足要求扣1分。57.2监控系统(设备)供电电源7.3监控网络安全性网络安全不符合要求扣2-5分,监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式不完善扣2-5分。存在1处隐患扣1分57.488.18.299.19.2
分析可能存在的危险源(点)通信通信设备运行情况通信设备供电电源热控专业保护及控制系统运行情况设备缺陷情况5存在1处缺陷扣1分。发生通讯故障中断,每次扣5分。电池容量不满足要求扣5分。保护及控制系统运行每发生1次异常现象扣1分。存在1处缺陷扣1分。16
1055355序号检查项目检查要点消除。是否存在运行系统某些技术参数与原设计及更新改造后的技术标准不符的现象。UPS及辅助设备运行情况,供电电源回路、系统电源装置是否存在隐患。机房安全、消防设施等是否符合要求,屏、柜安全接地、密封情况,防小动物和电缆封堵情况。扣分规定运行系统某些技术参数不符合要求扣2-5分。存在1处隐患扣1分。检查结果标准分实得分9.3对系统技术状况的检查保护及控制系统(设备)供电电源559.4存在1处隐患扣1分。5109.5分析可能存在的危险源(点)9.5DCS1010.110.210.310.410.510.610.7
防雨及火灾隐患厂区、厂房内、屋顶排水道变电所周围可移动物件防火责任制消防知识培训、演练情况消防器材消防系统重点防火部位检查未制定DCS工程师站、操作员站管理制度扣2-5分,未制定DCS失灵后紧DCS管理及反措落实急停机停炉措施扣5-10分,未设独立于DCS系统的紧急停机停炉按钮扣5-10分。是否疏通。有1处存在问题扣1分。是否加固、清理。存在可移动物件扣1-5分。未健全或落实扣1-5分,未建立防火是否健全并落实。档案或不全扣1-5分。各单位领导和职工是否掌握未按相关要求开展消防知识培训和演必要的消防知识。练扣1-5分。灭火器、消防栓的配备及保管配备不符合要求或无清册、检查记录,情况。1处扣5分。消防泵、消防水管存在1处不完善扣1消防泵、消防水管路运行维护分,重点部位扣3分。未进行定期防情况。水试验,每次扣1-3分。氢站、燃料油区、液化气站、有1处防火措施未落实扣10分,重点危险品库、汽机油系统、锅炉防火部位无“重点防火部位”标识和17
12055551010序号检查项目检查要点燃油系统、电缆夹层、物资仓库、加油站等部位防火措施落实情况,消防、报警设施齐全,能否正常工作;器材在使用期内。危险化学品采购、保管(含库存)、使用是否符合规定要求。是否认真执行动火审批、动火作业票制度。检查建筑物及防火通道是否符合防火要求。扣分规定管理制度每处扣3分,动火作业为认真执行动火作业票制度,每次扣5-10分。仓库无安全防火保卫制度每处扣1分。不符合每处扣2-5分。检查结果标准分实得分10.810.9危化品管理临时动火管理101010.10建筑物防火及消防通道多经系统、公共聚集场所及易10.11燃易爆场所防火制度、设施、器材、安全标志、疏散通道、疏散预案、应急措施、安全组织机构检查设备有无漏油、漏粉现象,检查电缆桥架、输煤皮带、10.12设备漏油、漏粉情况锅炉烟道等部位的清扫情况,确保无漏油、积粉、积煤现象。11安全设施是否完善并符合华电集团公安全临时遮拦、安全标志牌、司《安全设施配置标准》规定。11.1接地(含接地网电阻、防静电变电所、变压器外围栏上的警接地、电气保护接地等)示牌是否齐全完好。是否完好和按规定试验、使11.2安全工器具、起重机具用、保管。11.3转动机械防护装置是否齐全完好。楼梯、栏杆、走台及地沟、孔11.4是否高度合格、坚固完整。洞盖板
未执行动火审批和一、二种动火作业票扣5分,动火作业安全措施不完善,扣5-10分。建筑物位置及防火等级不符合防火防爆要求扣5-10分,无消防通道或消防通道不畅通扣5-10分。一项不合格扣2-5分。1020存在漏油、漏粉、积粉、积煤、积油现象,一般部位1处扣2分,重点部位1处扣5分。有1处不符合要求扣1分。107015不完好或未按规定使用、保管、试验,1件扣5分。有1不处符合要求扣1分。有1处不完整扣1分。10515序号11.511.611.711.811.91212.112.212.312.412.512.612.7检查项目检查要点扣分规定有1处不齐备完好扣1分。检查结果标准分5555510055555实得分防尘、防毒、防爆及环保设施、是否齐备完好。用品厂房、控制室、重要表计等部是否齐全好用。位照明及事故照明厂房内及户外爬梯是否坚固,护圈是否齐全。箱门箱锁是否齐全完整,内部照明箱、临时电源箱、电焊箱设施、安全接地是否完好。外围变、配电设备安全设施房屋结构、安全围栏完好。公用系统及其它检查循环水泵运行方式和运循环水系统行状况。工业水系统运行情况。各辅机冷却水系统运行是否冷却水系统正常,要有可靠的事故备用水。辅汽系统运行和供汽情况。电源、自投装置、电缆和电气仪用压缩空气系统开关等可靠、可用,压缩空气质量合格。运行情况,室外水箱及管道运除盐水系统行情况。输煤系统(皮带)的自投、拉输煤(油)系统绳跳闸等试验正常;炉前燃油系统运行情况。有1处不齐全完好扣1分。工作照明与事故照明间切换试验不合格扣2分。有1处不符合要求扣1分。有1处不符合要求扣1分。有1处不符合要求扣1分。存在1处缺陷扣1-3分。存在1处缺陷扣1-2分。存在1处缺陷扣2分,无可靠的事故备用水扣3分。存在1处缺陷扣1分。存在1处缺陷扣1分。存在1处缺陷扣1分,水质检验不合格扣1-2分。存在1处缺陷扣3分,发生输煤(油)中断事件扣5-10分。510存在1处缺陷扣3分,有水淹泵房、排渣、灰管路运行、灰坝情况,12.8灰渣系统灰坝缺陷扣5-10分,灰场扬尘污染环是否符合运行要求。境扣5-10分。公用系统的电源和备用电源不能自投12.9公用系统的电源和备用电源运行方式及自投情况。扣5分。12.10各控制室、继保室、计算机房、室内温度是否符合要求。有1个室内温度不符合要求扣2分。
191010序号检查项目通讯机房、UPS室等的空调系统检查要点扣分规定检查结果标准分实得分检查化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器安全控制12.11重大危险源控制措施的制定落实。重大危险源辨识、申报、登记、评估、检测等是否符合规定。12.12应急事故照明设施充电状态,自动投入情况集控室、继保室、开关室、现全厂电缆(集中部位的)封堵、12.13场配电盘等处的电缆封堵、防防火工作火、防小动物措施。13文明生产发电设备、公用系统、辅助系统不得有严重漏点;循环水泵房、供水暖泵房、油泵房、13.1设备渗漏情况化学设备无渗漏点;灰浆泵渗漏点小于3点;厂房、给排水等设施无滴漏;除灰管路无滴漏。厂区、厂房、生产场所清洁整13.2现场卫生齐,无卫生死角,各类标识清楚、明确、齐全。13.3合计定置摆放检查检修施工现场整洁、材料、物品定置存放。未进行重大危险源的辨识、评估、监测扣5-10分,未落实控制措施和应急预案扣5-15分。未落实国家及行业关于重大危险源管理要求扣2-5分,存在重大危险源隐患扣10分。存在1处缺陷扣3分。存在1处漏洞扣3分。1510101处严重漏点扣5分,一般漏点每点扣1分,渗点每超过3点扣1分。3515责任专区不明确,每处扣2-5分,发现1处不符合要求扣3分。未定期组织自检自查扣5分。不符合定置摆放要求扣2-5分,达不到“工完、料净、场地清”、“一日一清”的要求扣2-5分。15151000
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