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收银工作流程考核

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 18:54:37 | 移动端:收银工作流程考核

收银工作流程考核

收银员工作手册

收银工作流程时间段内容1.提前30分钟交接班(视交接班速度可适当加减时间)2.交接内容包括:1)备用金、实物卡、办公物品、上班营业额2)机器、软件交接(打印机、扫描仪、发卡器、收费系统、网上点卡系统)3)卫生交接:3.交接完成,交接本签字。1.严格按照先登记身份证,再上机上网的登记工作,积极做好网吧形象宣传,推广会员卡。随时了解本网吧上座率等情况。2.开卡流程:1)先对顾客说明本网吧开办会员卡和临时卡的基本情况。2)认真核对身份证(是否为本人身份证、是否满18周岁),如不是本人身份证或未满18周岁必需礼貌的说明情况并双手退还身份证及其它物品。3)核对完成后再进行开卡4)开卡完毕双手递给顾客3.点卡销售流程:游戏名称---充值金额---询问顾客游戏帐号---顾客确认帐号正确---充值成功---找零4.对讲机进行充电充电完毕使用1.做好每日游戏点卡登记表、交班记录表、物料登记表、日报表等帐目详细登记。2.收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到货款、营业款和记录相符,需双方签名确认。3.收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。1.不能以任何理由在主收银机上上网及上QQ2.发现实名系统和审计系统不正常,要及时联系技术员或主管;3.包厢下机要先通知网管查看包厢情况,再结账。4.晚班收银要做好收银区域的卫生工作(台面、地面、货架等),清洁时候要遵循从上到下,每个班最少1次打扫收银区域卫生5.客人来前台,要双手去接/递顾客的财物(钱、身份证、上网卡等)6.每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行确认,收了假币要个人承担。

上班交接时间上班时间下班交接时间注意事项

收银工作考核表1.不能在收银电脑上使用与收银无关软件、浏览网页、开QQ等。(5)2.帐实清楚,无差错。交接班记录:态度认真,完整准确,无遗漏。(8)3.礼貌用语:使用礼貌用语“请,您好,谢谢,再见”等。唱收唱付,顾客开卡时,要说:“欢迎光临”等规范用语与动作。(8)4.工作纪律:各项规章制度的遵守情况。(8)5.责任心:对本职工作有很强的责任感,包括非工作时段的工作也认真完成。(5)6.团队协作:与本班次员工、其他班次或部门间紧密配合,个人利益服从团队利益。(5)7.顾客反馈:主动,及时准确。(5)8.主动为顾客介绍。(A)区域划分(B)收费标准(C)活动介绍。(7)加分:以上各项未包括的事项,如突发事件表现好的,合理化建议或其他应予加减分的事项。(+)收银员岗位职责1.2.3.4.负责网吧商品和上机的收银工作。负责网吧的日常接待工作。负责网吧的播音工作。负责吧台的卫生清理工作。5.负责完成领导安排的各项临时性工作。收银员工作规范1.收银员是网吧的形象代表,收银员平时应注意自己的装扮,要化淡装,服装干净整齐,站姿和坐姿一定要按规定的标准去做,服务用语礼貌规范,不得和客人随意开玩笑。主动、热情和微笑服务是对收银员的第一要求。2.时刻牢记客人是第一位的,当有客人来时,一定要先放下手中的活,主动和客人打招呼并为客人开卡。3.来宾接待:当问清来宾的来意后,视情况自己解决或找当班次主管。自己能解决的要详细记录来宾的来意,姓名和联系方式;自己不能解决的要礼貌的引导来宾就坐等待,并用广播找到当班主管。4.播音要规范化,并且要注意语速、语调、语气等,要严肃认真。对于各种活动的播音要按照主管或经理交代的播音,不得随意乱播。5.在给客人上机时一定要快,切记勿磨蹭,同时,要注意钱款的收找,不要差帐;如果发生差帐,差额之外的全由自己负责。6.商品每天统一进出,每月盘点,要求手续齐全,帐实相符。7.吧台卫生要保持干净,一尘不染,吧台物品要摆放整齐,不得在吧台内乱堆乱放,不得在吧台内随意扔果皮纸屑等杂务。收银员有权要求除主管以上级别的领导外任何人不得进入吧台。8.要协调好和各级别、各部门之间的关系,尤其是和网管之间的关系。9.在客流高峰期,收银员有权不经过内部员工的同意而强制给其下机为顾客上机。10.在交接班时,应详细清点帐目和商品,并做好记录,要求接班人签字,并把相应的单据交给经理。11.按时、按质完成领导临时安排的各项工作。

扩展阅读:收银结账制度及工作流程

客人结账财务制度及工作流程

一、客人结账流程:

1、客人提出买单时:

(1)服务员及时再次核对开单票据与给客人所上台的销售产品有无差错;(2)服务员要咨询客人是否添加食品或加、退酒水;(3)通知吧台收银员买单,并要报销买单餐台的台号。2、收银员接到服务员买单通知后:

(1)收银员与审核员核实所通知买单的台号金额是否正确;(2)核对完毕后,收银员根据服务员所报餐台台号打印预买单;(3)收银员将打印的预买单交给服务员核对。3、服务员接到预买单后:

(1)服务员用开单票据(粉联底单)与预买单进行打勾核对;

(2)预买单与开单票据相符无误后,将预买单转交当班管理人员进行买单;(3)然后将开单票据(粉联底单)投入到指定的票据箱内。4、当班管理人员接到服务员交付的预买单后:

(1)将预买单交给客人审阅,客人无疑问后向客人索取结账现金;①收取客人现金要唱收唱付;②所收现金要当客人面辨别真伪;

③收取的代金券要辨别真伪,是否在有效期内,公章、名章是否齐全;④收取结账现金时要一同收回预买单;

⑤收到客人买单现金或代金券后,连同预买单一起交付收银员;

⑥买单现金交付收银员时,必须要唱付。唱付的顺序是:买单台号→收到金额→收到的代金券的金额。(2)如果要求延缓结账,要及时收回预买单;

(3)如客人使用大额代金券买单时,代金券面值大于实际消费金额的,要提醒客人:代金券不找零,是否添加酒水或食品。

5、收银员收到管理人员交付的客人现金、代金券后:(1)当管理人员面辨别现金真伪;

(2)当管理人员面辨别代金券真伪,是否过期,公章、名章是否齐全;(3)管理人员须将代金券撕角(正面左上角)并签字作废后交给收银员;

(4)管理人员的代金券签字要求:签作废,写上自己的姓名、结账日期、具体结账时间、结账台号(并注明午餐、晚餐)、应收金额、实收金额。

(5)收银员确认无误后,及时找零,并打印结账单,交给管理人员;

(6)持大额代金券(单张代金券面值100元的或促销赠可累计消费的代金券)买单的;①券值超出实际消费金额不找零;②持大额代金券买单的,不支付发票。

6、管理人员收到收银员打印的结账单和找零后:

(1)管理人员将白联结账单签字后交给收银员,并当面清点找零的金额,证明现金收取完毕。(2)管理人员封单签字要求金额大写,并写清收款方式、日期、买单人姓名;(3)管理人员将粉联结账单与找零立即交予客人,并提示客人当面点清:①给客人现金找零时要唱收唱付;

②客人无异议后,买单人员方可离开结账餐台。

(4)客人结账时索要发票的,必须礼貌告诉客人:发票须客人凭粉联结账单自行去吧台换取。

①客人要求代领发票时,要礼貌拒绝客人;

②任何人无权在吧台以外支付客人发票和代金券,违反此规定者,开除处理。

7、收银员接到管理人员返回的预买单、结账单(白联)同员工开单票据(白联)装订在一起。8、客人用粉联结账单换取发票、代金券或其它赠品时:

(1)发票处专职人员在接到客人交付的粉联结账单后,核实结账单是否有效;①非粉联结账单无效;

②持大额代金券买单的,结账单无效;(现金部分够赠券标准的有效)③非突发事件打折的结账单无效。

(2)发票处专职人员立即与客人协商不要发票可否兑换其他物品;①每消费一定额度的现金,可给客人兑换相应额度的代金券,以此类推,并告知客人代金券的使用方法;②不要代金券的客人,每消费50元现金,可给客人兑换1听饮料,以此类推;③代金券、饮料都不要的客人,根据相应金额可兑换其他赠品(餐具等);④代金券、饮料、赠品都不要的客人,支付相应额度的发票。

(3)给客人支付发票或兑换其他赠品后,要立即在粉联结账单注明兑换明细,否则开除处理;(4)及时通知管理人员在粉联结账单签字封单。

9、如客人持非本日日期的粉联结账单来领取发票、代金券或兑换赠品时,须留下客人姓名及联系方式,然后通知经理,经理签字同意后方可给予发票或兑换代金券及赠品,否则开除处理。

二、客人结账后加或退菜品、酒水(反结账)的处理:

1、结账后客人再次加菜品、酒水:(1)按外卖零售流程处理;

(2)加单、结账流程与正常开单、结账流程相同;(3)此单据须单独保管并标明原结账单台号、编码;2、结账后客人退酒水:

(1)由当台服务员下退酒水单,转交当班管理人员签字确认,当班管理人员了解退酒水的原因后,找到当班经理确认、签字同意,并标明原因;

(2)经理签字同意后,当班管理人员亲自到吧台办理退酒水程序;

①当班管理人员将所退酒水与退酒单交给吧员签字确认,并将白联退酒单交给收银员换取现金;②由当班管理人员亲自将退款交给客人,并履行现金交易流程;

(3)由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退酒水单装订在一起,与其它结账单分开单独保管。3、结账后退菜品:

(1)由当台服务员下退菜单,写明退菜原因,转交当班管理人员,沟通厨师长和当班经理处理;(2)厨师长和当班经理认可签字后,转交当班管理人员,由当班管理人员亲自到吧台办理退菜程序;①当班管理人员将退菜单白联单交给收银员换取现金;②由当班管理人员亲自将退款交给客人;

(3)由收银员调出当桌客人已结过帐的结账单与退菜单装订在一起,与其它结账单分开单独保管。4、结账后客人遗忘使用代金券,而要求用代金券找回已付现金的处理:

(1)当班管理人员应先与客人沟通,让客人在代金券上留下姓名和联系电话,然后请示当班经理同意;(2)当班经理同意签字确认后,当班管理人员亲自到吧台办理反结账手续;(3)如已支付发票的,收回兑换代金券面值得发票;

(4)将此代金券签字注明原因后,与收银员调出结过帐的白联结账单装订在一起,单独保管;5、所有反结账必须有店内经理签字同意后,方能生效,如有违反程序,追究相关人员的责任。

三、其它事项:

1、客人刮过奖,遗失在吧台的发票管理规定:(1)由收银员单独保管,每日按时上交财务部;(2)由财务人员专人保管;

(3)如有拾到客人遗失在餐台上或店内其他地方的发票,第一时间交到管理人员手中,然后上交到收银台,由收银员统一上交财务部;

2、客人遗失在餐台上的结账单管理规定:

(1)第一时间交到经理手中,由经理签字作废,撕毁投到吧台指定票据箱;(2)此类票据由吧台人员单独保管,次日上交财务部,由财务人员统一销毁;(3)第一时间不上交或私自截留、藏匿者,开除处理;3、客人遗失或损毁结账单,并索要发票的管理规定:

(1)必须由经理确认后,由当台服务员、区域或楼层主管、经理三方签字认可方可有效;(2)充当客人遗失或损毁的粉联结账单票据的,必须是专用空白纸张;

(3)客人领取发票时,需留下客人的姓名、就餐台号及联系方式,避免重复领取的现象发生;4、给客人找零时客人已离开店面的规定:

(1)在专用记录本上登记,并标明台号、时间、人数、金额、性别、付款人特征等;

(2)收银员和管理人员一同监督,现金连同结账粉联单一同投入保险柜,第二天做营业外收入;(3)发现找零时客人离店、私自截留或藏匿现金者,开除处理;5、客人遗落代金券的管理规定:

(1)及时收起上交店面主管或经理;由主管或经理上交到吧台;

(2)吧台登记并由服务员、主管或经理签字后单独保管,当日投入保险柜,次日上交财务部;(3)发现未及时上交或私自截留、藏匿者,开除处理。注:1、刷卡消费后,不提供反结账服务;

2、任何一线服务人员,在任何情况下都不允许接触现金、代金券、发票,一经发现,给予开除处理;3、客人单独到吧台买单时,当班收银员必须通知楼层管理人员,方可进行结账程序,无管理人员在场的情况,不能进行结账服务,如发现违反此规定者,开除处理。

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