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刘川乡政府201*年决算分析报告

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刘川乡政府201*年决算分析报告

刘川乡政府201*年决算分析报告

一、刘川乡政府基本情况

党政工作机构设置为1办5中心:党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。

⑴党政办公室

主要职能:在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作;综合文字信息工作;人事、监察、来信、来访、镇务公开工作、机关内务、档案管理工作;精神文明建设工作。

⑵农业服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:做好农业推广、宣传、指导工作,开展农业技术咨询、服务活动,提供农业信息,为农民提供农业产前、产中、产后服务,当好政府农业生产参谋,贯彻落实党和政府有关农机化的方针政策;

⑶文化服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理,巩固发展文化设施,办好文化阵地,努力发展文化产业,提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作,开展群众读书活动,繁荣群众文化事业,大力普及科技文化知识等。

⑷计生服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策,做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生统计和信息的收集管理等工作。

⑸农经财政服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略,优化资源配置和资金流向;编年度决算。管理本级的一切财政收支活动,加强国有资产管理,积极完成党委、政府交办的各项任务。

⑹劳动社会保障服务中心

在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作,承担以下业务:做好基层政权建设工作,做好社会福利工作,负责农村救灾、救济工作,负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。

201*年我乡党政工作机构无增减变化情况,在职人员由于工作原因调出5人,新招聘大学生21人。

二、部门预算执行情况分析(一)收入支出结构分析

全年总收入5996047.5元,①一般预算收入3575440.元,其中工资2805820.2元,占总收入的78%;办公经费453750.00元,占总收入的13%;住房公积金126368.00元,占总收入的3%;农村税改补助资金60000.00元,占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。②全年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元,残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金收入1400000.00元,其中一事一议奖补资金560000.00元,占总收入的40%;以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元,占总收入的29%;南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元,占总收入的11%;刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元,占总收入的7%;吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元,占总收入的7%;刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。

全年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元,占总收入的15%;财政所110144.00元,占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元,占总收入的9%;文化144887.00元,占总收入的4%;离退行政240850.2元,占总收入的6%;离退事业63384.00元,占总收入的3%;农村税改补助60000.00元,占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支出3575440.7元,:其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元,招待费30000.00元),对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元,工资福利支出479292.00元,商品和服务支出65200.00元(办公费);财政所110144.00元,工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元,工资福利支出335834.00元;文化144887.00元,工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元,对个人家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元,商品和服务支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地补偿款1018106.8元,残疾人社会保障金金2500.00元。③专项资金支出1400000.00元,其中一事一议奖补资金560000.00元;以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元;南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元;刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元;吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元;刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。(二)收入支出与上年度对比分析

201*年比201*年度总收入增加2379682.3元,其中工资福利增加560648.00元,办公经费增加196350.00元,农村税改补助与上年,专项资金增加1622684.3元。

(三)年末收支结余情况

201*年末各项收入全部支出,无结余。三、201*年度取得的主要事业成效

进一步加强乡财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保在压的原则,统筹合理地调度资金,把有退的资金使用刀刃上,树立过紧日了的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

坚持日清月结及时报表,正确认清目前财政状况,将财政信息及时上报财政部门,乡领导也能及时得支第二手资料,以便研究相应的财务政策。

认真落实中央、省、市、县文件精神,保证粮食补贴资金和能繁母猪补助资金的发放,粮食补贴和能繁母猪补贴以事实以依据,我们在乡领导及各村村委会的支持下,分片包村,走家串户,将农户粮食种植面积进行了摸底,并造册发放,按上级精神及时足额发放到位。

积极参与完成政府中心工作,在搞好财政工作的同时,我们服务党委、政府安排,积极参与各项政府中心工作。

201*年我乡财政工作在乡党委、乡政府的领导下,工作面貌得到了一定的改变,但也存在一些不容忽视的问题,如内部管理制度不健全,会计核算运行不规范,财政工作没有开拓性的进展等原因,有待于在今后的工作中进一步加强和提高。

201*年1月9日

扩展阅读:决算分析报告201*年

大丽镇201*年财政决算

分析说明

201*年我镇财政工作在镇党委、政府和县财政主管部门的领导下,在镇人大和纪委的监督下,在各部门的大力支持和密切配合下,财政所积极争取两税机关的配合,积极培植税源,努力增加税收收入,同时加强与其他部门的协作,狠抓基础工作,较好地完成了全年各项收支任务,并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。现将201*年大丽镇镇财政决算情况作如下分析说明:一、基本情况。

我镇幅员面积123平方公里,有10个村66个社,一个社区,总人口24485人,其中农村人口22863人。总户数是5914户,其中农业户数是5245户。农民人均纯收入实现2924元,实现粮食总产量0.83万吨,实现一般预算收入475148元,实现一般预算支出189561717.68元。全镇有独立核算单位3个;上年年末财政供养人口250人,当年增加4人,当年年末财政供养人口256人(在职人员207人,退休49人),其中在职教师173人,退休教师24人。供养人口中未包括遗属21人,其中学校遗属9人,政府遗属12人。财政所3人,职责定位所长1人、会计1人、出纳1人。二、财政收支执行情况。

(一)一般预算收入决算情况:我镇201*年共完成一般预算收入475148元。去年收入完成数344393元,今年收入完成数占去年收入完成数的137.97%。其中:完成增值税

66110元,营业税256206元,企业所得税52778元,个人所得税52778元,资源税23278元,城市维护建设税17413元,印花税5705元,土地增值税408元,契税5745元。(二)一般预算支出决算情况:我镇201*年一般预算支出决算数为18956717元,去年支出数14344327元,今年支出数占去年支出数的132.15%,一般预算支出按功能分类实现情况如下:一般公共服务1551701元;教育9846504元;社会保障和就业673876元;医疗卫生294418元;环境保护1447362元;城镇社区事务50169元;农林水事务4119710

元;商业服务业等事务256977元;住房保障支出715996元。(三)、一般预算收支决算平衡情况。今年我镇完成一般预算收入475148元,上级补助收入18996943元,其中:原体制补助30201*7元,专项拔款补助6000244元,村级公益事业一事一议财政奖补1932161元,教师工资及计提费用(含奖励工资)7551528元;结算补助492852元(镇镇税收分成补助83666元,其他事业人员绩效工资补助238268元,增人增资补助减少170918元)。上解支出518951元(包括补充医疗上解31360元、生育医疗上解6480元、教育工会上解12383元、农村五保孤儿支出上解443119元,工伤保险上解25609元);基金补助4169.6元。因此,我镇201*年可用财力数为18953140元,而我镇本年一般预算支出决算数为18860318元,收支品迭后,当年结余92822元,年终滚存结余-1031691.37元。

三、收支预算执行情况及其结果分析。(一)收入执行情况分析

201*年我镇实现本级一般预算收入475148元。从税种上分析营业税今年完成256206元,占一般预算收入的53.92%;增值税今年完成66110元,占一般预算收入的13.91%;企业所得税今年完成52778元,占一般预算收入的11.11%,由此可见,我镇在收入上:一是税源不稳定,尤其是地方税收较上年存在较大差别,有不合理的因素存在;一是无税源基础,一次性税收较大;二是受农村税费改革、特产税停征等国家政策性减收因素的影响,税源受到影响。三是培植税源也不是一朝一夕的事,尤其是我镇是南面镇镇,是典型的农业镇镇,没有骨干企业,因此税收增收和增长就更加困难。

(二)、支出执行情况分析

201*年我镇完成一般预算支出18860318元,其中人员支出12895312元,占总支出的68.35%,其中教育支出9166504元,占总支出的48.6%,用于非生产性支出的资金占了很大的比重。四、存在问题

一是税源基础规模不稳定,导致税收入库不均;二是我镇无固定税源,完成税收任务主要靠一次性税源;三是零散税收监管不力,个体户纳税意识淡薄;四是资金供需矛盾仍然突出,政府能够用于“三农”的支出有限;五是工业经济基础太差,是一个典型的农业镇,农业基础地位比较的薄弱;六是部门财务管理和会计核算有待加强。

五、201*年工作打算

(一)要狠抓经济发展,培植财源。

按照十七大和各级经济工作会议精神,面对现实,振奋精神,苦干实干,一心一意抓发展,培植财源,加强征管,增收节支,为明年我镇税收夯实基础。

(二)要强化征管,增加收入。

财政税收是整个经济工作的重中之重,我们要加强对财政税收工作的领导,协调处理好各方面的关系,充分调动各方面的积极性,努力寻求新的税收增长点,做到聚财有道,应收尽收,建立健全税收监管机制,防止跑、冒、滴、漏,杜绝有税无收现象。

(三)严格预算管理,使财政步入良性发展轨道。充分发挥财政活力,进一步优化结构,逐步让我镇财政步入良性发展的轨道,确保明年财政收支平衡,略有结余。

(四)积极开展规范化财政所建设,加强镇镇财政基础工作,全面提高财政工作质量和水平。

(五)按照目标任务,坚持部门之间密切配合,确保来年任务全面完成。

大丽镇镇人民政府财政所二○一二年一月八日

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