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预算执行情况自查报告

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预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告

富强中心校

二○一三年五月二十八日

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》,促进教育事业持续健康发展,依据财政局《关于开展201*年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下:

一、自查时间:5月20日5月31日二、自查工作领导小组组长:刘恩明组员:王晓丽杜静三、自查内容:

1.根据绥财发【201*】11号文件。2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费,我校能够按支出执行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,

全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。

3

富强中心校201*年5月28日

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XXX管理局

201*年预算执行情况自查报告

XXX管理局:

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习(审函[201*]140号)《审计署关于中央部门对201*年预算执行情况开展自查的通知》要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对201*年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

1、预算编制执行情况

通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金

虚报项目,擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,

和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支

非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下,不存在决策失误,管理不

善,资产流失等问题。

7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。

总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。

XXX管理局

二OO六年十月十八日

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