仓库统计员工作规范
广州品赫化妆品有限公司文件编号:PH/QW-4201*版本/修改号:A/0生效日期:201*年6月10日页次:第1页/共3页批准仓库统计员工作规范编写审核1目的规范统计工作的单据保管、统计工作的作业要求,数据录入、监控数据流、及时反映数据动态信息,特制定本规定。2适用范围适用于仓库所有单据的分类、保管和账务处理的管理工作规范。3总则3.1为了加强仓库的进出单据管理,并严格贯彻与执行统计人员与仓管员日常工作的相关进出单据的保管、移交、单据的流转、账务数据的输入等相关要求;确保仓库单据的保管规范与安全,并提高工作效率,特制定本规定。3.2单据的保管要根据单据的类别进行科学合理分类、时间顺序、单据的流水号顺序等原则区分存放;做到查、取方便。3.3单据的填写、保管时限和相关要求必须遵循财务的指导原则和公司《保密管理规定》。3.4单据是反映各项数据流向的基础依据,必须做到单据内容完整、字迹清晰。3.4.1成品仓:3.4.2部品仓:3.4.3包装材料仓:3.4.4半成品仓:4单据管理的规定与要求:仓管员必须做到每个工作日把各仓(成品仓、物料仓、半成品仓、部品仓)进、出单据,按照规定要求指定联在指定时间内及时流转交到各归属部门,做到单据保管不遗失、上交不拖时。4.1.成品仓的进、出单据分类保管的相关规定与工作程序。4.1.1.成品仓仓管员每天要做到把进、出仓各类别单据和指定联(成品进与出单据、部品进与出单据、呆滞品进、出单据等)按规定的时间上交到统计员处及时登记入账;或交到指定归属部门。并做到单据填写字迹清晰、内容详细、格式规范。4.1.2统计员对成品进、出账的单据审核处理:统计员收到成品进、出单据时,必须核实进、出单据内容与数量是否清晰、填写是否规范;对特别要求的成品发货单据的内容是否按规定要求进行备注,或者必须做到有相关责权人的签字或加盖公司的财务印章;统计员如发现有疑问,必须纠查改正,做到入账单据有复查,无疑问的单据录入账。文件编号:PH/QW-4201*仓库统计员工作规范版本/修改号:A/0页次:第2页/共3页4.1.3统计员日常账务处理的要求:统计员日常账务输入时,必须要先进行单据的分类(所有的进仓单与出仓单分类整合、OEM客户的单据分类等);整理后集中进行进仓单的入账处理或者出仓单据的入账处理;账务处理时要对账面格式的进仓与出仓相应栏进行确认无误后方可对数据填写或输入,并对相关特别要求的物品状态内容进行标注与识别说明。4.1.4成品单据的保管:统计员要根据要求合理进行成品单据的保管工作,并对成品进、出仓的单据分类保管和分时间顺序存放;做到查找易取;按规定要求每月及时(每月的1日至2日上交上个月的单据)上交到财务部门统一保管。4.2部品仓库的进出单据的管理,同成品仓单据规定一致:略4.3包材仓库的进出单据管理的规定。4.3.1包材仓仓管员每天要做到日常收发的进、出仓的各种类别单据及时上交到统计员登记入账,或相关要求的指定联交到归属部门,并做到单据填写字迹清晰\\内容详细\\格式规范。4.3.2统计员对包装材料仓的进、出账的单据的审核处理:统计员在日常账务处理作业时,必须对各种类别的单据进行分类、整理、审查;并对单据的填写内容和数量是否清晰,格式是否规范做到必要的审核,发现单据有什么疑问;和相关预先通知到货或出货信息与单据不相符要做出追查确认。4.3.3供应商的送货单与OEM的送货单的保管与流转:统计员接到仓管员收到的供应商与OEM客户的送货单,首先对送货单的审核,并对其收料的产品名称、规格、数量、内容的填写确认无疑问后,并通知到业务客服部相关人员的到货信息;并立即开具进仓单和《请检单》请检,并在规定时间内及时上交相关归属部门人员(每天上午11点30分与下午5点两次上交)。4.3.4生产领料单与生产退料单(包括外发出货单与退货单)的保管与审核:统计员每天接到仓管员的生产领料单和生产退料单,并根据生产计划日程跟踪表进行对生产领料单的产品名称、规格、数量、组件是否配套等内容进行审查;并对发现的问题进行追查确认后进行整理、入账、保管。统计员每天收到生产车间的退货单,必须进行所退物料产品名称、编码、数量、规格及质量状态进行审查经确认无疑问后进行整理、入账、保管。4.3.5包材仓库单据的保管:统计员要根据合理地进行包材单据的保管工作,并对包材进与出的各种单据分类(所有进仓单按统一类别和所有出仓单统一类别与所有退料单统一类别保管;特别要求的OEM膜法世家/圣蜜莱雅/摩拉几个相对大的客户分开单独分开存放保管)和分时间顺序存放;做到查找易取:按规定要求每月及时上交到财务部门统一保管.文件编号:PH/QW-4201*仓库统计员工作规范版本/修改号:A/0页次:第3页/共3页4.4半成品仓的单据管理规定.4.4.1半成品仓管员日常收发的进\\出仓的单据要及时上交到统计员登记入账,或相关要求的指定联交到归属部门,并做到单据填写字迹清晰\\内容详细\\格式规范.4.4.2统计员对半成品仓库进与出的单据的审核处理:统计员在日常账务处理时,首先要对进仓和出仓的单据进行分类\\整理\\审查:并对单据的填写内容和数量是否清晰,格式是否规范进行审核,如发现单据有什么疑问;并做到追查确认.4.4.3半成品单据的保管:半成品的单据保管与4.1.4规定的一致.5.相关文件5.1仓库各仓工作流程与制度;
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仓库统计员操作规程
一、负责仓库出入库单据的录入,核对,装订工作。
1.外购入库:按照采购部提供的采购订单,仓库保管员签收的送货单,逐一核对品名规格型号数量,录入外购入库单。订单注明含税价的,需要换算为不含税价=含税价/1.17;外购成品入库一定会对应开具销售出库单,且订单号一致,需与仓库保管员沟通,每日办结;外购毛坯入库,基本都会对应开具生产领料单,且订单号一致,需与仓库保管员沟通,每日办结。外购入库单据必须有仓管,采购,质检相关人员签字。2.生产领料:配件库领料严格按照装配指令录入生产领料单,并在每份装配指令后附该指令对应的生产领料单,逐项检查勾对品名型号规格数量。实发品名与装配指令品名不一致的,以实发品名为主。装配指令每日录入,有问题及时与仓库管理员沟通,每日办结。每月月底将整理好的装配指令及对应领料单装订成册,以作备查。该单据必须有仓管,领料人签字。
3.成品入库:除安全备库订单外的成品入库一定会对应开具销售出库单,且订单号一致,需与仓库保管员沟通,每日办结;按安全备库订单生产的成品入库按照仓库保管员提供的实际入库数据进行录入。该单据必须有仓管,验收相关人员签字。
4.销售出库:按照仓库保管员提供的销售订单注明的库存出库货物品名规格型号数量进行录入,与实发数量保持一致。该单据必须有仓管,物流部相关经办人员签字。
5.需注意事项:在备注栏录入订单号,每行都要录入,不允许用、、等方式代替;严格按照物料编码规则进行物料的录入及选择,物料编码只允许新增,不允许删除和修改,新增编码需财务确认后进行新增,并每月月末在电子档中备案;所有单据签字完整后红联交财务部,每周一次,周一上午9点之前提交。二、安全库存的汇总统计工作。
1.根据公司发布的成品安全库存及配件安全库存,配合仓库保管员定期录入实际库存数据,并打印补库清单交采购部门请购。
2.根据成品安全库存的完成情况,统计每月安全库存执行情况,并出具统计报表交财务部。三、其它工作。
1.月末参与库存盘点,将盘点清册整理成电子文档。2.根据财务部的要求,将整理后的盘点表录入到仓存系统。3.其它临时统计工作。
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