工会工作手册之职工疗养流程
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册
员工疗养管理流程文件编号:XJ-WI-GH-16修订状态:A/01.0目的
为新疆航空公司员工疗养提供程序准则,确保员工的身体健康及员工的合法权益不受侵害。2.0适用范围
适用于新疆航空公司在册正式员工疗养管理工作(不含空勤和离退休人员)。3.0管理程序
流程开始职责工作要求相关文件/记录申请N批准Y审核Y由申请人提出以书面的形式提出,申请。写明进民航时间、疗养次数及确定疗养地点。基层工会领导加盖基层工会公章批准,并备案。或基层工会主席签字。公司工会领导审公司工会办公室承核签字。办人员按规定办理。《新疆航空公司员工健康疗养规定》
办理公司工会办公办公室承办人员登记备新疆航空公司室负责。案,并开具机票介绍信同员工疗养乘机时加盖公章。介绍信
生效日期:201*年2月25日第1页共2页
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员工疗养管理流程文件编号:XJ-WI-GH-16修订状态:A/0
流程换机票乘机单报销职责由公司总经理办公室负责。公司工会领导审核出具的报销凭证并签字。-公司办公室承办人员在报销凭据上盖章。-本人凭报销凭据金额到各单位报销。工作要求开具换单介绍信。公司工会办公室承办人员及时在电脑注销报销时间并登记备案。相关文件/记录新疆航空公司员工疗养报销证明结束4.0相关文件
4.1《新疆航空公司员工健康疗养规定》5.0记录表格
5.1新疆航空公司员工疗养乘机介绍信6.2新疆航空公司员工疗养报销证明
生效日期:201*年2月25日第2页共2页
扩展阅读:工会工作手册之工会财务
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/01.0目的
为新疆航空公司工会各项工作的顺利开展,充分发挥工会财务工作的预算监督职能,保证各项费用的合理使用。2.0适用范围
适用公司工会财务各项管理工作。3.0管理程序
流程开始制定计划N审批Y设户填制凭证
职责由公司工会会计主任负责。主席(副主席)审批,根据计划工会会计主任确立经济项目。会计主任复核签字。工作要求制定出年度工会财务工作计划和下拨经费的计划。按领导批示要求办理;-会计复核每笔费用时,严格按《财务制度》执行。-各项收入、支出要合法,凭证、发票,经办人都必须签字。复式记帐。出纳收、付款相关文件/记录《会计法》《工会会计制度》工会有关财务文件生效日期:201*年2月25日第1页共21页
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工会财务工作管理流程工会会计主任负责登记明细帐、往来帐和财产帐;会计主任负责核算帐目勾稽关系是否相等。公司会计主任负责帐务核对。会计通过核算编制会计报表。会计主任负责会计凭证、会计资料档案管理。由会计主任负责承办。由工会会计主任负责实施文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0登记帐簿核算资产盘点会计报表总结公布归档先由出纳登记现金和银行存款日记帐。算帐、对帐、结帐。每季度对公司工会的资产进行盘店;-对基层的资产进行检查;-出纳先核对现金银行存款然后会计对帐、款、物进行核对。每月整理资产负债、决算、预算和汇总报表。在年度职工代表(工代会)总结大会上公布工会经费的使用情况。认真对会计凭证、帐簿、会计资料装订存档以备查阅。结束生效日期:201*年2月25日第2页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/04.0目的
保证管好和用好新疆航空公司工会经费,为工会开展各项活动提供资金保证。5.0适用范围
适用于对新疆航空公司工会财务工作岗位。6.2适用范围
适用范围于新疆航空公司基层工会会员会费收支工作
4.0管理流程基层工会会员会费收支流程职责基层工会财务按新航工发[201*]21号,关于新疆航空公司会员会费收缴标准。基层工会小组长负责向会员收款。工作要求按工资收入(基础工资、岗位工资、年功工资)的0.5%计算,尾数不足10元及奖金、津贴等不计交。各基层工会的工会小组长向会员开具工会会费的收交收据,并填写工会会费收交登记表汇总后交本单位工会。相关文件/记录《工会法》《工会会计制度》《新疆航空公司工会经费收缴标准的通知》工会有关财务文件开始收缴小组收款生效日期:201*年2月25日第3页共21页
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册
工会财务工作管理流程基层工会主席审核签字转基层财务.会计复核100%收款入帐.会员活动例支由出纳付款。由基层工会财务拟草收支使用情况报告.文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0N审核Y基层100%入帐会员活动年终公布收支情况结束
按《工会财务制度》建立基层工会财务明细帐。基层工会会计凭证入帐出纳收款会费基层工会财务按“收支两条线的会计原则列支”会员活动费。基层工会年终向会员公布会费收支使用情况.生效日期:201*年2月25日第4页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/05.0管理程序
经费收缴上解下拨流程开始收缴报告专用收据N审批Y财务部长传阅复核企业会计科付款
职责会计制定工会经费收缴上解下拨报告。会计复核签字。工会主席审阅批准。企业财务部长审核。企业财务业务主管负责复核。企业会计科负责转帐付讫。工作要求每季度按全部工资总额的2%计拨。工会经费拨缴款出纳开具专用收据,必须签字盖章。工会财务按领导批示的要求办理。部长签字,提交业务主管办理。主管签字。企业会计科出纳拨付。相关文件/记录《工会法》《工会会计制度》《新疆航空公司工会经费收缴标准的通知》工会有关财务文件生效日期:201*年2月25日第5页共21页
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工会财务工作管理流程由公司工会会计负责入帐。出纳负责汇款转支上解下拨,会计负责凭证入帐。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
入帐上解下拨经费工会出纳收款,然后存入银行专户。按时上解下拨,并入帐。结束生效日期:201*年2月25日第6页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/06.0管理程序
工会经费收缴流程开始季度经费收缴报告专用收据N审批Y复核企业会计科付款财务存入银行职责工会会计负责草拟报告。会计复核签字。工会主席审阅批准。企业财务业务主管负责复核。企业财务负责企业财务负责工作要求收缴、上解、下拨经费按比例进行分解。-按会计制度要求,正确反映预算执行情况。-合理调度资金,加强工会财务管理。工会经费拨缴款出纳开具专用收据,必须签字盖章。工会财务按领导批示的要求办理。主管签字。按规定执行。按规定执行。相关文件/记录《工会法》《财政法规制度》《新疆航空公司财务管理规定》《工会财务制度》生效日期:201*年2月25日第7页共21页
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工会财务工作管理流程会计负责凭证入帐。会计负责凭证入帐。会计负责凭证入帐。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
上解上级工会上解自治区工会下拨基层工会出纳负责汇款转支上解,出纳负责汇款转支上解,出纳负责汇款转支上解,结束生效日期:201*年2月25日第8页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/07.0管理程序
工会经费收缴流程开始季度经费收缴报告专用收据N审批Y复核企业会计科付款财务存入银行
职责工会会计负责草拟报告。会计复核签字。工会主席审阅批准。企业财务业务主管负责复核。企业财务负责企业财务负责工作要求收缴、上解、下拨经费按比例进行分解。-按会计制度要求,正确反映预算执行情况。-合理调度资金,加强工会财务管理。工会经费拨缴款出纳开具专用收据,必须签字盖章。工会财务按领导批示的要求办理。主管签字。按规定执行。按规定执行。相关文件/记录《工会法》《财政法规制度》《新疆航空公司财务管理规定》《工会财务制度》生效日期:201*年2月25日第9页共21页
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工会财务工作管理流程会计负责凭证入帐。会计负责凭证入帐。会计负责凭证入帐。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
上解上级工会上解自治区工会下拨基层工会出纳负责汇款转支上解,出纳负责汇款转支上解,出纳负责汇款转支上解,结束生效日期:201*年2月25日第10页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/08.0管理程序
固定资产流程开始制作凭证卡片台帐总分类帐使用单位保管责任人盘点清查报告职责公司工会会计负责按规定价值入帐。工会会计负责编制明细台帐保管人。工会会计负责登记总分类帐。基层工会负责落实指定保管人负责。基层工会领导和保管员负责。基层工会负责拟写报废报告。工作要求按《会计法》规定程序,做好固定资产帐务。按项目准确登记。及时汇总登记。对基层工会资产每年检查一次,主要查看凭证、帐款实物是否符合。对实物实地盘点。详细写明报废理由。相关文件/记录《工会法》《财政法规制度》《新疆航空公司工会固定资产管理规定》《工会财务制度》生效日期:201*年2月25日第11页共21页
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工会财务工作管理流程公司工会领导负责审核批准。工会会计根据工会领导的批示负责处理。工会会计负责入帐归档。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0N报废审批Y处理归档结束9.0相关文件/记录9.1《工会法》9.2《会计法》9.3《工会财务制度》
到实地检查,需报废资产的情况。按规定执行。资料装订归档。9.4《新疆航空公司工会经费收缴标准》的通知9.5《新疆航空公司工会财务管理规定》9.6《新疆航空公司工会固定资产管理规定》
生效日期:201*年2月25日第12页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
9.7工会会费收缴登记表
生效日期:201*年2月25日第13页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/010.0适用范围
工会财务出纳日常管理工作10.1.1管理程序
报销流程开始职责报销人提出申请。工会主管领导审批。会计负责用帐套来制作记帐凭证。工会出纳负责复核凭证。工会出纳负责付款。工作要求票据必须是有效发票;-500元以上提前一天通知工会财务出纳。出纳根据领导审批意见按规定办理。按规定支付现金或支票。经办人签字;-领款人在领款单据上签字;出纳按规定办理。相关文件/记录《工会法》《工会财务制度》《票据管理制度法规》报销人申请N审批Y填制记帐凭证审核记帐凭证付款
生效日期:201*年2月25日第14页共21页
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工会财务工作管理流程工会出纳负责登记在日记帐簿上。工会出纳负责检查结帐情况。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0登记帐簿
结帐结束及时、认真、细致。认真、仔细。生效日期:201*年2月25日第15页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/010.1.2管理程序
领用支票流程开始职责领用支票人提出申请。工会主管领导审批签字。工会出纳负责填制支票领用簿。工会会计负责复核盖章。会计报帐,出纳付款。工作要求领用支票人填写支票申请单及理由。出纳根据领导审批意见按规定办理。申请人在支票领用簿上签字。经办人签字;-领款人在领款单据上签字。出纳按规定办理。相关文件/记录《工会法》《工会财务制度》《票据管理制度法规》申请N审批Y填制支票簿付支票报帐生效日期:201*年2月25日第16页共21页
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工会财务工作管理流程工会出纳负责受支票头,并在支票头登记帐簿上销号工会会计、出纳负责检查结帐情况。工会出纳负责制做银行余额调节表。文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
销号结帐制做银行余额调节表领票人申请销号。做到帐帐相符、帐款相符。认真、仔细。结束生效日期:201*年2月25日第17页共21页
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工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/010.1.3管理程序
借支流程开始职责借支人申请。工会主管领导审批签字。工会出纳负责付款。工会会计负责复核盖章。工会出纳负责将借支金额进行结平,并销号。工作要求借支人在借支申请单上需填写借支大概数额。出纳根据领导审批意见按规定办理。凭工会领导审批过的借支单付款。经办人签字;-领款人在领款单据上签字。借支人申请结清借支。相关文件/记录《工会法》《工会财务制度》《票据管理制度法规》
申请N审批Y付款报帐结平借支生效日期:201*年2月25日第18页共21页
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册
工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0
结束生效日期:201*年2月25日第19页共21页
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册
工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/010.1.4管理程序
收入流程
开始职责工会出纳负责开具收据,填写银行交款单。工会会计负责做收款凭证。-工会出纳将款交付银行。工会出纳负责登记现金和银行日记帐簿。工会会计、出纳对帐。工会出纳负责月底结帐。工作要求交款人签字。拿回银行收款单据做凭证。及时、细心。帐帐相对,帐款相符。认真、仔细。相关文件/记录《工会法》《工会财务制度》《票据管理制度法规》
收现金(支票)填制凭证登记帐簿对帐结帐
生效日期:201*年2月25日第20页共21页
中国南方航空新疆公司党、工、团工作手册
工会财务工作管理流程文件编号:XJ-WI-GH-21修订状态:A/0结束11.0相关文件/记录11.1《工会法》11.2《工会财务制度》11.3《票据管理制度法规》
生效日期:201*年2月25日第21页共21页
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